您好??梢哉{整,謝謝
老師,你好,請問進項發(fā)票含稅價,包含了:銷貨,運費等雜費,單價不變,銷貨的數量虛增了好多,總金額不變。我們銷項開票,按照客戶實際數量開據,一進一出不對等,如何去調整這個進銷存
老師,我是事業(yè)單位,想做一張憑證調整前幾年的好幾處差錯,因為有一年財政撥款結轉的錢都填到非財政撥款結轉里了,涉及到的憑證太多,可不可以寫一個分錄直接都調整過來,分錄是: 借,非財政撥款結轉 貸,財政撥款結轉 這個摘要應該怎么寫?后面需要附原始憑證嗎?
一張憑證有好多科目,我只想調整原材料的數量,金額不變,可以單筆調整?如何調?
下列說法正確的是A已經登記入賬的記賬憑證,在當年內發(fā)現填寫錯誤時,直接用藍字重新填寫一張正確的記賬憑證即可B發(fā)現以前年度記賬憑證有錯誤的,可以用紅字填寫一張與原內容相同的記賬憑證,再用藍字重新填寫另一張正確的記賬憑證C如果會計科目沒有錯誤只是金額錯誤,也可以將正確數字與錯誤數字之間的差額,另填制一張調整的記賬憑證,調增金額用藍字,調減金額用紅字D發(fā)現以前年度記賬憑證有錯誤的,應當用藍字填制一張更正的記賬憑證。多選題。
你好老師,問下起初稅費金額多了3分,我現在想調整,沒辦法沖紅,因為沒有憑證,只有起初數,是否可以用本年利潤調整?還有計提稅費,后面又繳納稅費,沖平了,但又發(fā)生了退稅的情況,這種科目貸方余額需要怎么調整沖平,還是就直接科目貸方放著就行了?
領用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
您要調整憑證是怎么樣的呢
7月發(fā)現6月錄的原材料數量少了,稅額總金額沒錯
您好,就是相當于把數量調整多,對么?
是的,沒錯
您好,分錄調整寫多一些
您好,摘要調整寫多一些
我不知道你們用什么軟件,假如不影響稅額金額,只需要把數量調整
金蝶標準版
您好,那么需要補入庫,
金額沒錯,就是數量不對。如果只補數量,無金額也不合理吧
摘要更改一下就可以了