你好,每個月都需要做這樣的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
老師幫我指導月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的憑證嗎?我聽實操課老師有的說第一個憑證(第一個圖)不需要每月結(jié)轉(zhuǎn),只需要結(jié)轉(zhuǎn)第二個(第二張圖)就行了。年底在統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)第一個憑證。是這樣嗎?里面有什呢鉤稽關心?
請問老師,只有年底是要做一個這樣的結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎?。
老師,你好。請問金蝶年底結(jié)賬是否是這樣:憑證過賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-憑證過賬-本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤-期末結(jié)賬?
先補做一個2021年12月底的利利潤結(jié)轉(zhuǎn)憑證,然后在做2022年1月份的憑證,最后結(jié)轉(zhuǎn)是這樣嗎?
老師好 請問工資的憑證做過了,現(xiàn)在我只要做一筆交個稅的憑證 這樣寫對嗎
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工,需要簽什么協(xié)議嗎
合并產(chǎn)生的差額,支付金額與成本產(chǎn)生的差額,同控制下與非同控分別計入什么科目。
老師,請問我公司需要融資,使用a公司的房產(chǎn)證作為產(chǎn)權(quán)證明,我公司與a公司是不是需要簽訂抵押擔保合同
老師,結(jié)賬后我發(fā)現(xiàn)我2筆沖暫估成本,金額忘記寫負號了,我寫的正數(shù),這咋辦,
老師 請教一下,我們公司因被別的公司起訴,法院判賠對方7萬元,我們給對方付款時,可以要求對方幫我們公司開票嗎?
判斷是否是非貨幣性資產(chǎn)交換 1、甲公司:換出公允2650,支付補價40, 40/2650+40=1.49%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 2、乙公司:換出公允2700,收補價40 A:40/2700+40=1.45%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 B:還是40/2700=1.48%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 老師,麻煩幫我看下乙公司那里,是A算式對,還是B對
老師好,我們企業(yè)收到了勞務發(fā)票,但是付錢的時候忘了扣個稅了,但是這個個稅以后還是要讓對方換給我們公司,現(xiàn)在公司小把這個個稅給墊付了,怎么做賬務處理
老師,給客戶的備品,是免費的,要做分錄嗎
老師 新成立的小規(guī)模納稅人用小企業(yè)會計準則還是企業(yè)會計準則 該怎么選
老師你好,我填這個第二季度的4到6月的季報。營業(yè)收入本年累計是0,營業(yè)成本本年累計也是0,只是每個月報了一個員工的工資200元。那我填表,填營業(yè)收入本年累計是0,營業(yè)成本本來累計是0,利潤總額本年累計填-1200元。這樣填對嗎?
那我平時沒做只有年底的時候做了一個
你好,那說明你平時做的不規(guī)范,把這個遺漏了?
那怎么辦
我看前面的人也一直都沒有做這個憑證。每個月只有轉(zhuǎn)出未交增值稅
你好,按月把相應的結(jié)轉(zhuǎn)分錄補上就是了??
這個只能是手動結(jié)轉(zhuǎn)的吧
不是期間損益那個自動結(jié)轉(zhuǎn)的吧
那我等于是把一年的都一次性做成一個憑證了
你好,只能是手動結(jié)轉(zhuǎn) 不是期間損益那個自動結(jié)轉(zhuǎn)。 這個需要按月結(jié)轉(zhuǎn)才是的?
那我這個按一年一次結(jié)轉(zhuǎn)了數(shù)據(jù)上有沒有問題
因為好幾年的都沒有每個月去結(jié)轉(zhuǎn)
你好,數(shù)據(jù)上有沒有問題,需要通過增值稅申報表才可以判斷的 正規(guī)做法,應當按月結(jié)轉(zhuǎn)才是的?
增值稅是都交了也是對的
你好,那說明數(shù)據(jù)沒有問題。 正規(guī)做法,應當按月結(jié)轉(zhuǎn)才是的?
麻煩老師幫我看看,我每個月有沒有漏做什么。1.銷售2.入材料3.交增值稅4.交稅費5.交社保6.轉(zhuǎn)出未交增值稅7.計提稅金,8計提社保9.結(jié)轉(zhuǎn)損益
你好,有入材料,通常還有生產(chǎn)領用,完工入庫這些過程的??
這些都有,就是關于稅這方面的
你好,稅金方面是這樣處理的?
為什么我做了這個結(jié)轉(zhuǎn)以后,應交增值稅多欄賬最后那里還有數(shù)據(jù)而且是年的合計數(shù),不是應該最終是平的嗎?
你好,那就需要檢查你結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否正確了?
數(shù)據(jù)全部正確
顯示的是這些科目的全年合計金額
應交增值稅多欄賬應該是怎么樣體現(xiàn)的
你好,數(shù)據(jù)正確的話,結(jié)轉(zhuǎn)了之后進項稅額,銷項稅額的余額是0 只有轉(zhuǎn)出未交增值稅明細才有余額的?