你好,每個月都需要做這樣的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
老師幫我指導(dǎo)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的憑證嗎?我聽實(shí)操課老師有的說第一個憑證(第一個圖)不需要每月結(jié)轉(zhuǎn),只需要結(jié)轉(zhuǎn)第二個(第二張圖)就行了。年底在統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)第一個憑證。是這樣嗎?里面有什呢鉤稽關(guān)心?
請問老師,只有年底是要做一個這樣的結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎?。
老師,你好。請問金蝶年底結(jié)賬是否是這樣:憑證過賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-憑證過賬-本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤-期末結(jié)賬?
先補(bǔ)做一個2021年12月底的利利潤結(jié)轉(zhuǎn)憑證,然后在做2022年1月份的憑證,最后結(jié)轉(zhuǎn)是這樣嗎?
老師好 請問工資的憑證做過了,現(xiàn)在我只要做一筆交個稅的憑證 這樣寫對嗎
老師您好,請問我們公司剛成立工會,具體工會都有什么業(yè)務(wù)?應(yīng)該怎么樣去處理賬務(wù)。我們是一般納稅人煤炭銷售企業(yè)有殘疾人人員。職工大約有三四十人左右,殘疾人應(yīng)該是10多個
酒店周轉(zhuǎn)材料攤銷,我先入賬時直接攤銷50%,剩下的50%怎么做賬?
老師,實(shí)際工作中,小單位需要備用金,一般通過什么方式,提取備用金?
一次性付三年的推廣費(fèi) 沒有按期攤銷 這樣可以嗎 具體依據(jù)是什么
老師可以 給我解釋一下往來款項嗎
現(xiàn)金支票不能背書轉(zhuǎn)讓是嗎
請問甲方代付的農(nóng)民工工資這個怎么做成本啊?是要問甲方要什么東西還是需要再問勞務(wù)公司要成本票???
老師上午好!我們公司是苗木專業(yè)合作社,我發(fā)現(xiàn)一個人給我們公司打款,備注寫苗木定金這是什么意思呢老師
老師你好,我公司和員工簽訂社保自己繳納協(xié)議,并每個月給員工支付1600的社保費(fèi),銀行支付給個人,并備注社保費(fèi),存在那些風(fēng)險呢
高新企業(yè)加計扣除金額如何計算?
那我平時沒做只有年底的時候做了一個
你好,那說明你平時做的不規(guī)范,把這個遺漏了?
那怎么辦
我看前面的人也一直都沒有做這個憑證。每個月只有轉(zhuǎn)出未交增值稅
你好,按月把相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄補(bǔ)上就是了??
這個只能是手動結(jié)轉(zhuǎn)的吧
不是期間損益那個自動結(jié)轉(zhuǎn)的吧
那我等于是把一年的都一次性做成一個憑證了
你好,只能是手動結(jié)轉(zhuǎn) 不是期間損益那個自動結(jié)轉(zhuǎn)。 這個需要按月結(jié)轉(zhuǎn)才是的?
那我這個按一年一次結(jié)轉(zhuǎn)了數(shù)據(jù)上有沒有問題
因?yàn)楹脦啄甑亩紱]有每個月去結(jié)轉(zhuǎn)
你好,數(shù)據(jù)上有沒有問題,需要通過增值稅申報表才可以判斷的 正規(guī)做法,應(yīng)當(dāng)按月結(jié)轉(zhuǎn)才是的?
增值稅是都交了也是對的
你好,那說明數(shù)據(jù)沒有問題。 正規(guī)做法,應(yīng)當(dāng)按月結(jié)轉(zhuǎn)才是的?
麻煩老師幫我看看,我每個月有沒有漏做什么。1.銷售2.入材料3.交增值稅4.交稅費(fèi)5.交社保6.轉(zhuǎn)出未交增值稅7.計提稅金,8計提社保9.結(jié)轉(zhuǎn)損益
你好,有入材料,通常還有生產(chǎn)領(lǐng)用,完工入庫這些過程的??
這些都有,就是關(guān)于稅這方面的
你好,稅金方面是這樣處理的?
為什么我做了這個結(jié)轉(zhuǎn)以后,應(yīng)交增值稅多欄賬最后那里還有數(shù)據(jù)而且是年的合計數(shù),不是應(yīng)該最終是平的嗎?
你好,那就需要檢查你結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否正確了?
數(shù)據(jù)全部正確
顯示的是這些科目的全年合計金額
應(yīng)交增值稅多欄賬應(yīng)該是怎么樣體現(xiàn)的
你好,數(shù)據(jù)正確的話,結(jié)轉(zhuǎn)了之后進(jìn)項稅額,銷項稅額的余額是0 只有轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)才有余額的?