借應收1萬 貸主營業(yè)務收入 借財務費用50 借銀行存款9950 貸應收賬款 借銀行存款人民幣 貸銀行存款美元乘以匯率 貸匯兌損益

老師,請問7月出口應收A貨款10000美金 在8月5日扣除50美金手續(xù)費,收到9950美金 于8月8日結(jié)匯 這幾次分錄應該如何寫呢,麻煩老師幫忙寫一下
老師,請問結(jié)匯分錄如何做呢?1月3日出口10000美金,1日匯率6.5 ,2月8日美金賬戶收到10000美金,當日匯率6.2,2月25日結(jié)匯,當日匯率6.3,老師,請問可以把這幾筆收匯結(jié)匯分錄寫給我嗎
1.杰克的分銷公司在7月份完成了這些交易。杰克分銷公司對存貨采用永續(xù)盤存制,對應收賬款采用備抵法,寫出下面業(yè)務的分錄(12)7月20日,以32000美元的現(xiàn)金價格購買了-輛送貨車,相關(guān)支出括空調(diào)1650美元、噴漆500美元和三個月的意外保險900美元。(13)7月20日,支付了850美元的維修費(14)7月20日,辦公室設備以17.3萬美元的價格售出。成本為50萬美元,累計折舊33萬美元。預計殘值是10000美元。(15)7月23日,他簽署了一張10萬美元、8%、6個月的票據(jù),向西邦銀行借款。(16)7月25日,3600美元的直接材料用于生產(chǎn)產(chǎn)品庫存。(17)7月26日,以現(xiàn)金200000美元發(fā)行股票。(18)7月28日,提供服務,提前收到6250美元的收入。(197月30日,應計利息費用400美元。(20)7月30日,PPE資產(chǎn)的應計折舊費用為2880美元。
#提問#老師出口發(fā)票上應收賬款開具是扣除運費和保費后開具的金額,這個發(fā)票確認應收賬款是離岸價,但合同上應收款是全部,我做賬時怎么做例如8月份發(fā)貨合同是1850美元元,開具的發(fā)票金額12325.68元,收款顯示1850美元到賬通知,但銀行回單顯示結(jié)匯金額1838美元,發(fā)報行費用12美元,其中銀行當天回單顯示匯率7.0537元,老師麻煩根據(jù)這些數(shù)據(jù)做個完整的分錄及相應的金額
#提問#老師這個出口分錄和收匯,月末調(diào)匯,到底應該怎么操作?需要幾步驟才算完成有點暈了,麻煩老師給具體做一下這個分錄,謝謝!還有有的報關(guān)單寫著FOB價還有大部分是到岸價,做分錄時有什么區(qū)別?例如24年9月27日出口印度貨款8000美元,報關(guān)單上是離岸價FOB,10月29日收7983美元,發(fā)報行扣費12美元,人民幣未結(jié)匯,當月1日匯率7.0709元,開票金額56567.2元,具體分錄怎么寫,月末還需要寫調(diào)匯的分錄嗎?假如11月份結(jié)匯匯率7.23元,分錄又怎么做呢?如果換成是到岸價分錄又該怎么做?麻煩老師給寫一下具體詳細的分錄吧,謝謝!
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?