你好,需要把發(fā)票退回去,你們單位留一個(gè)復(fù)印件做賬,然后讓對(duì)方重新開(kāi)在這個(gè)月紅沖。
老師您好,麻煩問(wèn)下,我們是銷(xiāo)售方,對(duì)方現(xiàn)在把6月份開(kāi)過(guò)的專(zhuān)票退給我們了,說(shuō)是單位名稱(chēng)錯(cuò)了,要重新開(kāi),現(xiàn)在的處理是先開(kāi)紅字再開(kāi)一張合適的藍(lán)字發(fā)票,是不是必須得對(duì)方開(kāi)具紅字通知單我才能開(kāi)紅字發(fā)票
我單位是小規(guī)模納稅人,在9月開(kāi)普票28.6萬(wàn)元,因?qū)Ψ絾挝幻肿兞耍似?,重開(kāi),因發(fā)票數(shù)量不夠,在10月只重開(kāi)藍(lán)字,沒(méi)有開(kāi)具紅字發(fā)票,后面就搞忘了,現(xiàn)在跨年了才發(fā)現(xiàn),怎么處理
我單位是小規(guī)模納稅人,在9月開(kāi)普票28.6萬(wàn)元,因?qū)Ψ絾挝幻肿兞?,退票,重開(kāi),因發(fā)票數(shù)量不夠,在10月只重開(kāi)藍(lán)字,沒(méi)有開(kāi)具紅字發(fā)票,后面就搞忘了,現(xiàn)在跨年了才發(fā)現(xiàn),怎么處理
做完賬后發(fā)現(xiàn)有張普通發(fā)票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)單位名稱(chēng)了,要退回去重新開(kāi)票,再開(kāi)發(fā)票就跨月了,這個(gè)怎么處理,是下月紅沖還是當(dāng)月調(diào)整?
老師.跨月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月沖紅處理后郵寄給對(duì)方,對(duì)方說(shuō)又改新地址了,我只要把這個(gè)月郵寄給對(duì)方的這張發(fā)票直接作廢重新開(kāi)新的地址就好了是嗎?
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開(kāi)票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋(píng)果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷(xiāo)暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫(huà)圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開(kāi),準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買(mǎi)點(diǎn)資料開(kāi)始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開(kāi)過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。