你好,可以這樣做的。

因?yàn)楝F(xiàn)在模擬公司入賬,這個(gè)月的銷(xiāo)售收入是4萬(wàn),然后管理費(fèi)用是4萬(wàn)多,原材料是2萬(wàn)多,具體數(shù)字在下面那個(gè)圖中,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面,那么就沒(méi)有本年利潤(rùn)了,本年利潤(rùn)有借方余額是這樣做的么,要是錯(cuò)了能不能說(shuō)明一下應(yīng)該怎么寫(xiě),然后本年利潤(rùn)有借方余額表明這個(gè)公司虧損了,利潤(rùn)是否無(wú)法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅,然后借方余額要結(jié)平么,然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅,我上半年有利潤(rùn),但是我下半年沒(méi)有利潤(rùn),利潤(rùn)是虧損的,那么應(yīng)該怎么解決,怎么做這個(gè)賬, 我問(wèn)的問(wèn)題請(qǐng)老師一一說(shuō)明
非營(yíng)利組織非限定凈資產(chǎn),年末貸方有余額,可以寫(xiě)上結(jié)轉(zhuǎn)下年嗎?然后在下年的非限定凈資產(chǎn)里明細(xì)賬第一行寫(xiě)上面結(jié)轉(zhuǎn),把余額填上,然后填上當(dāng)年的貸方跟借方發(fā)生額,然后寫(xiě)上余額,再在下面填上本年合計(jì),貸方余額跟上年結(jié)轉(zhuǎn)的加一起,然后一起再結(jié)轉(zhuǎn)下一年
請(qǐng)問(wèn) 做了一筆上年度的調(diào)賬 把去年的一筆管理費(fèi)用調(diào)到了在建工程 做的分錄是: 借:在建工程 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 然后月末成本費(fèi)用類(lèi)結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候又結(jié)轉(zhuǎn)了一下: 借:以前年度損益 貸:本年利潤(rùn) 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個(gè)貸方余額嗎?而且試算平衡那里損益類(lèi)有余額 這是正確的嗎?
老師,我寫(xiě)銀行存款日記賬的時(shí)候本月合計(jì)我就直接把期初和借方余額加在一起寫(xiě)在借方,然后最后12月是不是就不用寫(xiě)本年累計(jì),在本月合計(jì)下面劃一條雙紅線,然后這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)下年這樣子做可不可以
老師,我正在學(xué)習(xí)我們會(huì)計(jì)學(xué)堂的商貿(mào)實(shí)操課,賬本填列的問(wèn)題有一點(diǎn)不太明白,在學(xué)習(xí)群里討論還是沒(méi)有出結(jié)果,想請(qǐng)教一下就是,我們?cè)诘怯涃~簿的時(shí)候,賬簿余額欄的借或貸,是根據(jù)賬戶的余額方向填列的嗎?增加在哪方余額就在哪方,例如資產(chǎn)類(lèi)借減貸增,余額在借方,權(quán)益類(lèi)借減貸增,余額在貸方,這個(gè)邏輯對(duì)嗎?然后我的問(wèn)題是:本年利潤(rùn)科目發(fā)生借方余額:41547.00,然后我就不知道怎么填列了,我的思路是借方余額是虧損,所以我用紅字登在了賬本上,借減貸增,貸余41547.00(紅色筆登的),后來(lái)又覺(jué)得不太對(duì),就問(wèn)了同學(xué)答案不一,有同學(xué)說(shuō)是在余額欄填“借”方余額,41574.00。我把3種填列方式放下圖片里,求教老師。謝謝!
老師,我們老板自己個(gè)人出錢(qián)買(mǎi)了5萬(wàn)的東西送客戶,又用公司名義開(kāi)了這個(gè)東西5萬(wàn)的發(fā)票給客戶,這個(gè)怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問(wèn)題,還是有個(gè)小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒(méi)申報(bào)稅費(fèi),如果供應(yīng)商開(kāi)退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會(huì)變
咨詢下:公司24年買(mǎi)的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開(kāi)始折舊。第二,購(gòu)入時(shí)點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個(gè)月開(kāi)始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會(huì)采用哪種?
老板在抖音賣(mài)二手奢飾品,從個(gè)人手里收購(gòu)的,取不到發(fā)票,預(yù)測(cè)年度收入能超過(guò)500萬(wàn)。有沒(méi)有好的辦法解決成本票問(wèn)題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開(kāi)票的一個(gè)項(xiàng)目是異地的簡(jiǎn)易計(jì)稅。我這個(gè)月公司申報(bào)增值稅的時(shí)候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個(gè)點(diǎn)的增值稅交了,并開(kāi)出了完稅證明。然后想起來(lái)做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開(kāi)出了完稅證明。我現(xiàn)在想問(wèn)的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報(bào)表?3:多交的稅款,要怎么處理?會(huì)在增值稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)出來(lái)?
國(guó)家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國(guó)際站出口商品,這個(gè)代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問(wèn) 老師:電子稅務(wù)局平臺(tái)里,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購(gòu)貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫(kù)都加進(jìn)貨品了,但開(kāi)票和付給賣(mài)家的錢(qián)只是貨款的錢(qián),運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價(jià)里


現(xiàn)金日記賬跟銀行日記賬,我們開(kāi)始建賬的時(shí)候手里有2萬(wàn)多現(xiàn)金,這個(gè)在現(xiàn)金日記賬怎么記啊,在第一筆寫(xiě)上期初余額嗎?然后再登記嗎
是的,在期初寫(xiě)上期初余額2萬(wàn),同時(shí)在非限定性凈資產(chǎn)期初登記2萬(wàn)。
那這期初的2萬(wàn)在損益類(lèi)科目收入里面建賬的時(shí)候還用填期初余額嗎?還是不用管,直接在結(jié)轉(zhuǎn)完的非限定凈資產(chǎn)里面第一行填上期初余額
不用管,直接在結(jié)轉(zhuǎn)非限定性資產(chǎn)期初填
謝謝老師
不客氣,滿意五星好評(píng)。