您好 借:應(yīng)收賬款 借方紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方紅字

紅沖的銷項專票,分錄怎么做,增值稅會有什么變化嗎、
次月紅沖的銷項發(fā)票。當月報稅 增值稅報表怎么體現(xiàn)紅沖稅額,紅沖的銷項稅額怎么申請退稅
銷項發(fā)票沖紅,銷項稅也沖紅,分錄怎么做
上個月做未開票收入,應(yīng)交稅費也做了,也繳納稅費沖平了,這個月開票銷項票銷項稅怎么做紅沖
小規(guī)模銷項發(fā)票紅沖,稅額也跟著紅沖。那我現(xiàn)在怎么讓稅額平掉呢
醫(yī)美機構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項目怎么判定是否符合免稅呢?
將會計證給集團房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)存在什么風險
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門每天180元,出差天數(shù)補助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購買咸鴨蛋500個500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個鴨蛋100元,乙公司的開負數(shù)發(fā)票一100個,一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請問進項稅額轉(zhuǎn)出分錄
稅務(wù)局沒給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買學堂稅務(wù)師精講課的講義在哪里買?。?/p>
老師,這種個人開發(fā)票,代扣代繳個人所得稅,繳納的稅款,參不參與個人年收入不超過6萬就退稅?
如何每天核對吧臺酒水銷售情況
無票收入,和開發(fā)票收入有什么區(qū)別,納稅上怎么要求的
銷項稅不用轉(zhuǎn)出的嗎?對申報有沒有影響
還有這個問題
銷項稅額貸方紅字 就是轉(zhuǎn)出了啊
申報增值稅的時候會有改變嗎
申報增值稅的時候 按照開票系統(tǒng)的實際銷售額 銷項稅額填寫? 是抵減紅字發(fā)票后的
好的,那成本要要相應(yīng)減掉吧?
是的?成本要相應(yīng)減掉
只沖紅:借營業(yè)成本貸庫存商品,這步就可以了嗎?還是借庫存商品貸材料人工費用、借材料貸原材料,三步都要做,生產(chǎn)企業(yè)
只沖紅:借營業(yè)成本貸庫存商品,這步就可以
好的,謝謝老師,還有一個問題
老師你好,我還想問下,之前獎金的個稅應(yīng)該是公司付的,但是公司銀行扣了,就是借:應(yīng)交個稅,貸:銀行了,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交個稅一直有這筆數(shù)未收回,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這錢確實是公司承擔,該怎么操作?借;應(yīng)付薪酬,貸:應(yīng)交個稅嗎?
獎金的個稅應(yīng)該是公司付的? 獎金的個人所得稅也應(yīng)該是個人承擔啊 從發(fā)放的獎金里面扣除
但是公司說公司承擔
借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅 公司承擔了個人所得稅 不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳要納稅調(diào)增
好的,那之前少扣了員工的個稅也是公司承擔也放營業(yè)外支出嗎?
之前少扣了員工的個稅也是公司承擔也放營業(yè)外支出
好的,謝謝老師
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!