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銷項(xiàng)發(fā)票沖紅,銷項(xiàng)稅也沖紅,分錄怎么做

2021-08-19 21:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-08-19 21:31

您好 借:應(yīng)收賬款 借方紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方紅字

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快賬用戶8840 追問 2021-08-19 21:35

銷項(xiàng)稅不用轉(zhuǎn)出的嗎?對申報有沒有影響

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快賬用戶8840 追問 2021-08-19 21:35

還有這個問題

還有這個問題
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齊紅老師 解答 2021-08-19 21:36

銷項(xiàng)稅額貸方紅字 就是轉(zhuǎn)出了啊

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快賬用戶8840 追問 2021-08-19 21:39

申報增值稅的時候會有改變嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-19 21:40

申報增值稅的時候 按照開票系統(tǒng)的實(shí)際銷售額 銷項(xiàng)稅額填寫? 是抵減紅字發(fā)票后的

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快賬用戶8840 追問 2021-08-19 21:40

好的,那成本要要相應(yīng)減掉吧?

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齊紅老師 解答 2021-08-19 21:41

是的?成本要相應(yīng)減掉

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快賬用戶8840 追問 2021-08-19 21:42

只沖紅:借營業(yè)成本貸庫存商品,這步就可以了嗎?還是借庫存商品貸材料人工費(fèi)用、借材料貸原材料,三步都要做,生產(chǎn)企業(yè)

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齊紅老師 解答 2021-08-19 21:45

只沖紅:借營業(yè)成本貸庫存商品,這步就可以

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快賬用戶8840 追問 2021-08-19 21:47

好的,謝謝老師,還有一個問題

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快賬用戶8840 追問 2021-08-19 21:47

老師你好,我還想問下,之前獎金的個稅應(yīng)該是公司付的,但是公司銀行扣了,就是借:應(yīng)交個稅,貸:銀行了,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交個稅一直有這筆數(shù)未收回,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這錢確實(shí)是公司承擔(dān),該怎么操作?借;應(yīng)付薪酬,貸:應(yīng)交個稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-19 21:48

獎金的個稅應(yīng)該是公司付的? 獎金的個人所得稅也應(yīng)該是個人承擔(dān)啊 從發(fā)放的獎金里面扣除

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快賬用戶8840 追問 2021-08-19 21:52

但是公司說公司承擔(dān)

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齊紅老師 解答 2021-08-19 21:53

借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 公司承擔(dān)了個人所得稅 不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳要納稅調(diào)增

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快賬用戶8840 追問 2021-08-19 21:54

好的,那之前少扣了員工的個稅也是公司承擔(dān)也放營業(yè)外支出嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-19 21:54

之前少扣了員工的個稅也是公司承擔(dān)也放營業(yè)外支出

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快賬用戶8840 追問 2021-08-19 21:55

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-19 21:56

不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!

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您好 借:應(yīng)收賬款 借方紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方紅字
2021-08-19
你好同學(xué),稍等,正在為你解答!
2025-01-19
要次月申報期才能紅沖的,例如5月開具的藍(lán)字發(fā)票,6月紅沖了,那在6月份申報增值稅時(即5月所屬期)沖減不了銷項(xiàng)稅的,要在7月份申報增值稅時(即6月所屬期)才可以沖減,一般來說不退稅,在你申報當(dāng)期的銷項(xiàng)稅做減項(xiàng)了
2020-11-20
您好,開具了紅字發(fā)票。按照紅字發(fā)票正常入賬,做負(fù)數(shù)就可以。
2023-06-12
先紅沖無票收入,再正常做收入。
2022-08-22
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