你好,紅沖的銷項(xiàng)專票,分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 會(huì)導(dǎo)致增值稅銷項(xiàng)稅額減少,增值稅應(yīng)納稅額減少

有一張專票沖紅了,這個(gè)月怎么做分錄,我們的增值稅抵扣了的,怎么做回來(lái)
紅沖的銷項(xiàng)專票,分錄怎么做,增值稅會(huì)有什么變化嗎、
增值稅普通發(fā)票紅沖業(yè)務(wù),銷售方和收貨方的會(huì)計(jì)分錄怎么做
21的增值稅專票,22年8月做了紅沖請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫,完整的
銷售方增值稅專用發(fā)票沖紅分錄怎么做
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


我可以做和銷售收入相同的分錄,然后都用紅色數(shù)字表示嗎,那銷項(xiàng)稅額會(huì)是負(fù)數(shù)嗎
你好,可以和銷售收入相同的分錄金額負(fù)數(shù)。 這樣銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)的?