你好? ?原來分錄 發(fā)來看一下??
老師5月份開的增值稅專用發(fā)票做過賬了,6月份沖紅了,6月份的會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
21年12月開的專票,45000元,這里面有2.5萬,是屬于22年1月份的,甲方要22年再付款,現(xiàn)在退回來了,要重開一個(gè)2萬的。這個(gè)分錄哪種是對(duì)的。 ①原分錄反方向做。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款 ②是原分錄紅字沖回? 借應(yīng)收賬款(紅字) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)(紅字)? ③是不放主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,放以前年度損益調(diào)整。 請(qǐng)問正確的分錄如何寫。21年計(jì)提的所得稅是否需要更改?
請(qǐng)問老師21年的12月印花稅提多了,在22年1月做賬時(shí)調(diào)整過來怎么做會(huì)計(jì)分錄?
21的增值稅專票,22年8月做了紅沖請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么寫,完整的
老師,請(qǐng)問下我21年開的25萬發(fā)票,在22年12月沖紅了25萬又開具了15萬發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表放在哪個(gè)項(xiàng)目合適
企業(yè)付了錢,發(fā)票未開給我公司,一般記什么科目
應(yīng)收應(yīng)付的往來賬怎么記錄比較清楚?
其他應(yīng)付款和什么能沖
有限責(zé)任公司 從一個(gè)股東變更成兩個(gè) 需要交什么稅嗎
老師您好,請(qǐng)問車輛購置稅怎么做賬啊,買車時(shí)候
老師好 境外的非居民企業(yè)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)場(chǎng)所,我一直有個(gè)疑問: 比如建筑工程場(chǎng)所、提供勞務(wù)場(chǎng)所、工廠、農(nóng)場(chǎng),這些機(jī)構(gòu)場(chǎng)所是非居民設(shè)立的,但不能是獨(dú)立公司子公司這種,那就只能是分公司或辦事處這兩種形式嗎?還會(huì)有別的企業(yè)形式嗎? 是不是:由境外公司投資設(shè)立在境內(nèi)但不拿法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照的都是這里指的機(jī)構(gòu)場(chǎng)所?
應(yīng)收賬款預(yù)付賬款,預(yù)收和應(yīng)付,他們直接怎么來調(diào)整呢
老師,殘保金是怎么交的?對(duì)于人數(shù)是怎么規(guī)定的?
老師,公司支付相關(guān)項(xiàng)目成本費(fèi)用時(shí),金額一般大于多少時(shí),須提供合同、發(fā)票、送貨單等佐證資料?比方說一筆2萬多遠(yuǎn)的運(yùn)輸費(fèi)用,對(duì)方只提供了發(fā)票,沒得其他佐證資料?
原來的就是正常入收入
而且我們是小規(guī)模企業(yè)
你好。那就做原來一樣的分錄,金額負(fù)數(shù)就行。
但是是跨年度的哦
不是影響未分配利潤(rùn)什么的嗎
今年紅沖的不影響去年直接從當(dāng)年的收入。。如果你是開紅字,發(fā)票是這樣處理。