你好 ;? ? 內(nèi)賬外賬本身就是分開的; 怎么可能不復(fù)印資料的。? ? ?要復(fù)印的?
你好,老師 我想問一下我們是建安業(yè),我們公司成立一年多了,然后之前的賬務(wù)都是記的流水,那現(xiàn)在我從新用軟件建賬我的內(nèi)賬是不是要結(jié)合外賬來做啊,因?yàn)榻坏脑鲋刀惖冗@些都要跟著外賬的來對(duì)嗎?然后就是由于很多的開支都是沒有發(fā)票的,沒法計(jì)入外賬中,那這樣我外賬的利潤(rùn)也就高了 所得稅也多了對(duì)嗎? 那跟我內(nèi)賬所算出來的所得不一樣,這種怎么辦 我做賬過程中需要考慮外賬嗎?
您好!我是出納崗,我想問一下如果單位兩本賬,分內(nèi)外賬,之前的會(huì)計(jì)都是讓把外賬的原始憑證復(fù)印放到內(nèi)賬,然后還有一些內(nèi)賬的單證,加一起組成內(nèi)賬憑證,但是新來的會(huì)計(jì)告訴我以后外賬的不用復(fù)印了,說這樣是重復(fù)記賬了,內(nèi)賬就只是單純的內(nèi)賬票據(jù)了,我現(xiàn)在有點(diǎn)懵了
老師 ,我們是凍品進(jìn)銷存公司的,公司的外帳就是根據(jù)發(fā)票簡(jiǎn)單的做收入,然后根據(jù)進(jìn)項(xiàng)每個(gè)月全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了,只有內(nèi)賬才會(huì)根據(jù)進(jìn)銷存有入庫單出庫單,收款單,真實(shí)的做賬,但是外帳沒有那些單子,如果人家過來查賬發(fā)現(xiàn)我們?nèi)粘9ぷ饔钟写騿螁T啥的,但是賬上卻什么單也沒有,是不是覺得很奇怪?一猜就能猜到我們有內(nèi)賬了吧?這樣想不給內(nèi)賬人家看也不行了是吧?
老師,請(qǐng)問我做內(nèi)賬要這些發(fā)票費(fèi)用票,又必須要給到外帳會(huì)計(jì)去做外帳,那我就是全部復(fù)印,還是說我做完了帳再給到外帳,我這邊不留單?有沒有我不用復(fù)印的其他方法?一個(gè)月單據(jù)復(fù)印下來也蠻多的
老師好!咨詢一下,就是之前會(huì)計(jì)做賬,現(xiàn)在交接工作,分內(nèi)外賬,然后期末再做合并報(bào)表,,但是突然她在3月份把對(duì)公賬戶的賬務(wù)處理做在內(nèi)賬了!只有兩筆業(yè)務(wù),剩余的也不沒有完全做完,現(xiàn)在4月份我接手內(nèi)賬,我想把對(duì)公的賬戶業(yè)務(wù)也體現(xiàn)在內(nèi)賬里面,也就是做大內(nèi)賬,外賬在財(cái)務(wù)代賬,但是現(xiàn)在對(duì)公賬戶余額和出納對(duì)不上,所以現(xiàn)在銜接這里有沒有更好的辦法?
購買刮水拖地 公司衛(wèi)生間內(nèi)使用 請(qǐng)問計(jì)入那個(gè)二級(jí)科目
請(qǐng)問增加社保時(shí)的繳費(fèi)工資是哪個(gè)
股東實(shí)繳到位需要在稅務(wù)局進(jìn)行備案嗎?投資款打到賬戶,操作流程是什么?
老師,醫(yī)保申報(bào)工資,這個(gè)附件怎么弄
資產(chǎn)負(fù)債表。期末余額應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)。怎么處理
企業(yè)有留底稅額,申報(bào)是應(yīng)交稅費(fèi)可以直接填負(fù)數(shù)嗎?如果不能應(yīng)該怎么處理
老師,有一元多的社保滯納金怎么做?可以做成其他調(diào)賬一塊多錢嗎?
新辦的一般納稅人企業(yè),我們?yōu)榭蛻粽抑鞑?,搭建平臺(tái),這次客戶打給我們5萬,這5萬在合理合法的情況下怎樣節(jié)稅
那備注里沒填也沒顯示呢,必竟每次都發(fā)過來PDF的,也看不出有沒有填銀行帳號(hào)知地址。
那我是不是更改一下時(shí)間就可以了?
我理解的本來內(nèi)外賬就是兩套賬,不涉及重復(fù)不重復(fù)的問題,好的,謝謝老師,辛苦啦
?你好 ;? 是的娿? ?;這個(gè)財(cái)務(wù)理解的不對(duì)?