余額不一致也是可以的

老師好,請教一個(gè)問題,一套賬的話費(fèi)用可以匯算清繳調(diào)增,往來款與匯算清繳有關(guān)系嗎開票的沒開票的,通常外賬按發(fā)票記賬,比如外賬應(yīng)收付賬款借方余額表示我們欠對方發(fā)票一萬,可是內(nèi)賬是按資金流做的跟外賬余額不相符這怎么辦?
老師您好,內(nèi)賬有準(zhǔn)確的資金和收貨的記賬,但是外賬只有資金和發(fā)票,是沒有給他們?nèi)霂靻蔚乃麄冎蛔霭l(fā)票,所以最后余額兩者不相符,如何處理
老師好,一個(gè)貨運(yùn)有限公司,明明是一家公司,但給我們運(yùn)輸了貨物之后就是不肯開發(fā)票給我們,只開了帶有公章的收據(jù),金額是500元。這個(gè)好像也不符合零星支出開收據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)。如果我們以收據(jù)和貨運(yùn)單為依據(jù)入賬了。這筆業(yè)務(wù)可以在企業(yè) 所得稅前扣除嗎?
老師,發(fā)現(xiàn)以前年度賬務(wù)有問題的,調(diào)整賬務(wù)應(yīng)該如何做賬,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 。例如:有一筆扣點(diǎn)費(fèi)用,當(dāng)時(shí)借:預(yù)付賬款 1.3 貸:其他貨幣資金:11.3 但現(xiàn)在收到的發(fā)票356.8元 這樣預(yù)付賬款沖減后會(huì)產(chǎn)生貸方余額,該如何處理?
您好,我們公司上個(gè)月給客戶開了一張發(fā)票,昨天客戶轉(zhuǎn)過來的貨款和發(fā)票金額相關(guān)999.9元,但客戶是有意為之,單價(jià)提高了點(diǎn)開的票,他只跟老板說過沒跟財(cái)務(wù)說,現(xiàn)在他說咨詢過他公司的會(huì)計(jì)發(fā)票金額和轉(zhuǎn)賬金額相差這么多沒關(guān)系,請問這樣的話我們公司該怎么做賬?
小規(guī)模納稅人,沒開超發(fā)票,開超怎么做賬?
繡花印花廠的成本是什么
老師在試算平衡上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額是不是不用登賬?
老師,請問公司跟旅行社合作,做旅行社代理,通過推廣營銷拉客,掙取傭金,這種情況能夠進(jìn)行差額征稅嗎?如何開具發(fā)票呢?公司經(jīng)營范圍沒有旅游服務(wù)
怎么計(jì)算,A材料購入4500公斤,領(lǐng)料3600公斤,實(shí)際倉庫只剩300公斤,生產(chǎn)解釋另外盤虧600公斤也是損耗,可能未做領(lǐng)料流程,那么怎么計(jì)算損耗率
老師,今年針對納稅信用等級(jí)扣分標(biāo)準(zhǔn)新出一個(gè)通知么?好像是2025年12號(hào)文件,我沒找到這個(gè)文件,您知道么
郭老師,問一下,我新單位貿(mào)易公司成立后,我出口報(bào)關(guān)銷售都用新辦理的貿(mào)易公司出,然后進(jìn)項(xiàng)的材料發(fā)票都是老單位的制造企業(yè),然后制造企業(yè)成品做好發(fā)票開到新辦理的貿(mào)易公司,就是說新辦理的貿(mào)易公司跟國外簽的訂單,來委托制造企業(yè)加工,這樣可以吧?
企業(yè)停產(chǎn)沒有資金繳納房產(chǎn)土地稅會(huì)有什么影響?
老師好,新成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),小規(guī)模納稅人,目前沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,請問需要申報(bào)哪些稅呢?謝謝
24年的項(xiàng)目,我們是建筑單位,對方開的專票項(xiàng)目名稱寫錯(cuò)了,我們已經(jīng)抵扣了做賬了,匯算清繳都報(bào)完了,但是那張票確實(shí)屬于那個(gè)項(xiàng)目,只是名稱錯(cuò)了,還需要讓對方改嗎? 有沒有影響,或者專業(yè)一點(diǎn)的回復(fù)我可以和老板說


你要想一致的話,除非把那些沒有發(fā)票的也都做到里面。
也做進(jìn)去的話最后就不知道欠多少發(fā)票了呀
所以說余額不一樣肯定也是正常的,畢竟外賬是對稅務(wù)局的。