同學(xué),你好 直接寫付6月稅款即可,你這樣寫沒問題
老師您好!請教一個問題 6月收到股東公司一筆借款,打款的說明是備用金 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-某某公司。 現(xiàn)在12月份對方讓把這筆款變成了貨款,我分錄: 借:其他應(yīng)付款。 貸:主營業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅費-增值稅(進項) 這樣可以了吧?不需要把六月的分錄沖紅吧?
四、根據(jù)下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)寫會計分錄 甲公司2020年7月份發(fā)生了如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): 1、7月1日公司收到投資款500000元, 存入銀行。 2、7月3日公司向銀行借入6個月期的款項0000元,存入銀行。 3、 7月4日公司采購員劉明出差前借支現(xiàn)金1000元。 4. 7月5日公司用現(xiàn)金2500元購買行政部門使用的辦公用品。 5. 7月6日公司收到華天公司前欠貨款50000元, 存入銀行。 b. 7月7日公司用銀行存40000元購買一臺不需要安裝的設(shè)備,設(shè)備己到。 7. 7月8日公司購買A材料40000元, 增值稅5200元, 材料已入庫,款項未付。(增值稅要 求必須寫明細(xì)科目) 8. 7月9日公司欽用A材料6000元,用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品。 9. 7月13日公司銷售甲產(chǎn)030000元, 增值稅3900元, 款未收(增值稅要求寫明細(xì)科目)。 10、 7月14日公司從銀行提現(xiàn)18000元以備發(fā)放工資。 11、 7月15日公司銷售多余材料一批,價值0000元, 增值稅2600元, 款項已存入銀行(增值稅要求寫出明細(xì)科目)。 12、 7月25日公司計提生產(chǎn)車間使用設(shè)備的折舊費3800元。
老師,摘要,銀行存款一般寫明細(xì)比較好?還是不寫明細(xì)也可以?比如說:付6月印花稅,付6月城市建設(shè)稅?還是直接寫付6月份稅款?
蘇同機電設(shè)備有限公司為增值稅一般納稅人,稅率為13%,2015年六月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):⑴6月2日,銷售原材料一批收到現(xiàn)金開具普通發(fā)票,價稅合計金額為2260元,該批原材料成本1750元⑵6月9日,銷售產(chǎn)品一批開具增值稅專用發(fā)票,價稅180000元,貨款尚未收回⑶6月19日,通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付銷售產(chǎn)品的運費取得運輸企業(yè)增值稅專用發(fā)票價款4000元運輸單位稅率為6%,同時支付網(wǎng)銀手續(xù)費13元⑷6月19日,收到銀行結(jié)算賬戶本季度的利息130元⑸6月22日支付本月賬戶管理費30元⑹6月30日計提本月工資76400元,其中生產(chǎn)工人工資43400元,行政管理人員工資15000元,銷售人員工資18000元⑺6月30日,通過紅十字協(xié)會向貧困山區(qū)捐款5000元,以銀行存款支付⑻6月30日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本127400元⑼6月30日計提本月銷售產(chǎn)品的城市維護建設(shè)稅2135元教育費附加915元⑽6月30日,按季度實際利潤計算并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用第二季度實際利潤為24870元要求:編制會計分錄寫出必要的明細(xì)科目
寫會計分錄永和股份有限公司為一般納稅人,2021年3月份該公司發(fā)生的部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下,編制相關(guān)會計分錄(該公司存貨采用實際成本計價;假定運費不考慮增值稅。“在途物資”、“原材料”、“應(yīng)交稅費”、“生產(chǎn)成本”、“庫存商品”科目要求寫出明細(xì)科目或項目專欄,其他明細(xì)科目不作要求。)1、5月1日,向建設(shè)銀行申請取得2年期借款500000元,存入銀行。2、5月2日,計提本月短期借款利息。(.上個月向銀行借入短期借款200000元,期限6個月,年利率3%,利息于每季度末支付)。3、5月3日,接受騰飛公司投資款150000元存入銀行,其中100000作為實收資本,另外50000為超出其在注冊資本中所占份額的部分,作為資本公.積核算。4、5月3日,用銀行存款購入-一臺需要安裝的設(shè)備,買價300000元,增值稅稅額39000,運雜費10000元,安裝費5000元,設(shè)備投入安裝。5、5月4日,購入甲材料一批,價款60000元,增值稅額7800元,運雜費2000元,材料尚未驗收入庫,貨款及運雜費已用銀行存款支付;
請問銷售藥品給某某學(xué)校醫(yī)務(wù)室,開的銷售單名稱是A學(xué)校醫(yī)務(wù)室,但是對方要求發(fā)票抬頭開A學(xué)校,這樣開發(fā)票合法嗎?會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務(wù)局看到,一張電子稅務(wù)局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,主播有自己的個體戶,會開票給公司,主播需要開個體戶的對公戶嗎?還是說我們公司直接把款打給主播的私人賬戶就可以
老師,上一任會計師事務(wù)所審計期間是2022年1月到2025年2月,是一個經(jīng)責(zé)審計,他們查出了很多問題,我們所的審計期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進場,我們只需要對上一任會計師事務(wù)所查出的問題進行調(diào)查,收集證據(jù),看是否整改,整改了這次就不算問題了,沒有整改讓他們寫情況說明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計單位上級匯報?
生產(chǎn)設(shè)備已安裝完畢達(dá)到使用狀態(tài),但是未投入使用,請問折舊放到制造費用-折舊費?是否合理?怎么處理會比較好?
今年通過初級考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個人做賬,不好問到,我希望可以通過自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個31200不應(yīng)該是銷項嗎?這什么放在進項里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價78萬,花200萬抵原值是多少?
但是老板要銀行存款對應(yīng)的明細(xì),我該怎么提供?
提供給老板銀行存款序時賬,可以在下載的excel中備注具體稅款,也可以在摘要中寫清楚各種稅款金額,摘要沒有標(biāo)準(zhǔn)答案,滿足管理要求就行。