同學(xué)好 你們就直接做 借:應(yīng)收賬款-京東 貸:收入
郭老師您好,公司在京東商城開有店鋪,京東商城結(jié)算時(shí)會由他們承擔(dān)一些京東券、京豆、紅包等給予商家,作為我們的收入隨貨款結(jié)算到我們的對公賬戶上,已經(jīng)入賬作為我們的貨款收入了,但因?yàn)槭蔷〇|商城承擔(dān)的,是作為他們的費(fèi)用,需要我們按年度把這部分開發(fā)票給他們,我們可以開促銷服務(wù)費(fèi)、推廣服務(wù)費(fèi)等,您看我們是19000元,我開出發(fā)票怎樣做賬呢?是不是紅沖原來做的收入和銷項(xiàng)稅額,再做開發(fā)票的收入和金額,對嗎?
我們公司在自己開發(fā)的一個(gè)平臺上開通了一個(gè)京東的購物接口(與京東簽訂了實(shí)物銷售合同),我們的客戶在這個(gè)平臺上下單購物。貨款由我司對公賬戶先預(yù)付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個(gè)訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價(jià)原價(jià)收取我們客戶的。一年下來的訂單總價(jià)也就6萬多一點(diǎn)。客戶也只有1個(gè)?,F(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準(zhǔn)備開普票給客戶,請問開票單價(jià)與進(jìn)貨價(jià)相同可以嗎?另收的3元開服務(wù)費(fèi)普票給客戶,這樣操作可以嗎?
老師,打個(gè)比方我們公司和京東的某個(gè)廠家合作,客戶是直接下單打款到京東,假如是1000,貨是由我們供,最后我們扣除稅點(diǎn)開票給京東,開900,然后京東打款給我們,這樣子的要怎么記賬?款的話不是當(dāng)月回
我們公司微信收款,收客戶貨款3000+2%的服務(wù)費(fèi),在京東下單直接給客戶發(fā)貨付款3000也是微信,這樣怎么做賬務(wù)處理。還有一種就是收客戶3000+2%的服務(wù)費(fèi),我們在京東下單付款是5000元,下個(gè)月初給京東開6%的推廣費(fèi)發(fā)票,這2000元差額會退回,應(yīng)該怎么處理。謝謝老師
老師您好我想咨詢下就是我們跟京東合作我們給他開的發(fā)票金額大于他們給我們打款的金額,原因是他們扣除京東扣點(diǎn)之后給我們打的款,那這部分的發(fā)票怎么記賬呢,算是銷售費(fèi)用增加嗎
老師,稅務(wù)上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我賬上怎么做啊 我不會做分錄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,我收到固定資產(chǎn)沖減應(yīng)收賬款,差額部分進(jìn)什么科目?
如果代理報(bào)關(guān)費(fèi)轉(zhuǎn)給船公司,他們開的報(bào)關(guān)單發(fā)票稅局核查的時(shí)候能用嗎
老師,老板名下有幾家公司,做內(nèi)賬的時(shí)候是分開做內(nèi)賬合適,還是幾家單位統(tǒng)一在一個(gè)賬套里面記內(nèi)賬合適呢
老師,這家公司是辦理資質(zhì)的,平時(shí)的賬務(wù)處理怎么做,涉及到開發(fā)票嗎?
這個(gè)要不要再結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候主意什么
我們有筆中介費(fèi),要打開個(gè)人,銀行應(yīng)備注什么?
您好,普通合伙企業(yè)時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表有數(shù)據(jù),又投資收益和實(shí)收資本,轉(zhuǎn)為有限合伙企業(yè)后財(cái)務(wù)報(bào)表都按0申報(bào)的,這樣是合理的嗎?
中級實(shí)務(wù)考試保存后怎樣修改之前的答案
人力資源公司幫別人代扣代繳社保和公積金,但是又申報(bào)了個(gè)稅,這部分工資不能作為公司的費(fèi)用,那工資應(yīng)該怎么計(jì)提
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
按我們開票的時(shí)間記賬是嗎?京東收取我們的服務(wù)費(fèi)不用記嗎
可能剛剛沒有表達(dá)清楚,客戶下單是1300,京東收我們9個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi),我們開票1196給他,是這樣子的情況
客戶付給京東多少和你們沒關(guān)系了唄,相當(dāng)于你們賣給京東1196,你們收京東1196就可以了,他們收客戶多少和你們就沒關(guān)系了
好的,謝謝老師!像我們?nèi)ツ秘浫缓笏拓浗o客戶,這個(gè)過程要做記賬嗎?借 庫存商品 貸 銀行存款嗎?還是直接借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款呢
基本上是拿了貨就馬上送過去,偶爾會多一點(diǎn)留下
你們拿貨正常做購進(jìn),借 庫存商品,貸 銀行存款
然后后面送貨開票了就接著做:借應(yīng)收賬款-京東 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅嗎
是的,沒錯(cuò),是這樣的。
那我之前記的 借 庫存商品最后要怎么處理
庫存商品最后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借 成本 貸 庫存商品