你好,可以這樣做調(diào)整分錄 借 :預(yù)收賬款,貸:應(yīng)收賬款?
您好 我有兩筆業(yè)務(wù) 銷售貨物已開(kāi)票 已計(jì)入應(yīng)收 但是在收款時(shí)貸方計(jì)入了預(yù)收賬款 已經(jīng)跨年。導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)收科目余額錯(cuò)誤。該怎么調(diào)整 ?
老師,2020年我司開(kāi)票給A公司,分錄: 借:應(yīng)收賬款(A公司) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 2021年我司收到賬款,分錄錄錯(cuò)了,錄為: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款(B公司) 導(dǎo)致應(yīng)收賬款A(yù)公司借方有余額,應(yīng)收賬款B公司貸方有余額,2021年度已經(jīng)做了年結(jié),請(qǐng)問(wèn)在2022年度我該怎么調(diào)整這個(gè)公司的賬款呢?(就是怎么對(duì)沖呢)
老師,2023年的時(shí)候有一筆收入是借:銀行存款60萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60萬(wàn),沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)科目,后來(lái)交稅的時(shí)候直接交稅了,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目借方余額,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,應(yīng)該怎么調(diào)整這筆分錄呢?
你好 老師我發(fā)現(xiàn)2022年會(huì)計(jì)少做了一筆收入,現(xiàn)在和廠家對(duì)賬才發(fā)票,我怎么把收入補(bǔ)計(jì)入賬,借方用應(yīng)收賬款,貸方用哪個(gè)會(huì)計(jì)科目呢? 都已經(jīng)跨年了
有一筆時(shí)間久遠(yuǎn)的預(yù)收賬款在賬戶上面,因?yàn)榭蛻粢呀?jīng)不存在,現(xiàn)在要把這筆預(yù)收賬款核銷掉,應(yīng)該怎么做賬呢?借:預(yù)收賬款 但是貸方應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目呢?營(yíng)業(yè)外收入,還是其他應(yīng)付款,還是銀行存款呢?
老師能不能發(fā)我一份匯算清繳那一套表一般納稅人的。我想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),37張表吧。學(xué)堂那里能有呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下,車輛購(gòu)置稅,是由公司幫客戶繳納嗎?還是客戶自己去稅務(wù)局繳稅呢?
老師好,目前工作好找嗎
帶料加工金項(xiàng)鏈,(沒(méi)有同類金銀銷售價(jià)格價(jià)格)。受托加工方只提供輔材,收取加工費(fèi),在計(jì)算増值稅與消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格有什么不同?(消費(fèi)者提供供的金項(xiàng)鏈價(jià)格1萬(wàn),加工費(fèi)500元,輔材300元)
老師如果對(duì)方虛開(kāi)發(fā)票了。我們?nèi)〉昧诉M(jìn)賬。都有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)麻煩詳細(xì)給我說(shuō)下謝謝
老師,我雖然有證,但是從來(lái)沒(méi)有真的開(kāi)始做過(guò)帳,EⅩCe|,不會(huì),這幾天我應(yīng)該先學(xué)什么,我要從那里開(kāi)始,無(wú)頭無(wú)路的?
老師,請(qǐng)問(wèn)員工一下發(fā)3個(gè)月工資(5000元/月),如果正常發(fā)不用扣個(gè)稅,這樣一次發(fā)要扣個(gè)稅嗎?
您好~咨詢下【A公司接受B公司(非股東)捐贈(zèng)的庫(kù)存商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬(wàn) 元、稅額1.3萬(wàn)元,A公司直接將受贈(zèng)金額全部計(jì)入了“資本公積”賬戶核算】。會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤。想知道,一般什么時(shí)候可以計(jì)入資本公積這個(gè)科目?
老師沒(méi)有發(fā)票,購(gòu)買一些亂七八糟的生活用品一大推都是小額零星支出,記一筆業(yè)務(wù)可以嗎?
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂APP,在哪里進(jìn)入學(xué)注會(huì)的視頻?
這樣做出來(lái)以后 本來(lái)應(yīng)收是1 調(diào)完以后應(yīng)收變多了
原有的應(yīng)收賬款被沖了
你好,可以這樣做調(diào)整分錄 借 :預(yù)收賬款,貸:應(yīng)收賬款? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
有 沒(méi)有調(diào)整之前 應(yīng)收有1.5,這1.5里 1是本期應(yīng)收 0.5是之前本來(lái)應(yīng)該計(jì)入應(yīng)收貸方實(shí)際計(jì)入了預(yù)收貸方造成的
按照您說(shuō)的辦法去做 應(yīng)收就會(huì)變少 我本期的應(yīng)收數(shù)沒(méi)有了
你好 銷售貨物已開(kāi)票,借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 在收款時(shí),正確的應(yīng)當(dāng)是,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 你錯(cuò)誤的分錄是,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 這樣就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)收賬款貸方少入賬,預(yù)收賬款貸方多入賬,所以調(diào)整分錄是 借 :預(yù)收賬款,貸:應(yīng)收賬款? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
你好 銷售貨物已開(kāi)票,借:應(yīng)收賬款 ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 在收款時(shí),正確的應(yīng)當(dāng)是,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 你錯(cuò)誤的分錄是,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 這樣就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)收賬款貸方少入賬,預(yù)收賬款貸方多入賬,所以調(diào)整分錄是 借 :預(yù)收賬款,貸:應(yīng)收賬款 這樣處理的流程沒(méi)有疑問(wèn) 我按照這個(gè)分錄調(diào)整了 在調(diào)整之前 我應(yīng)收賬款余額是190(應(yīng)該是180),預(yù)收也是190(預(yù)收應(yīng)該是0),我按照調(diào)整分錄寫完以后 我的本期應(yīng)收賬款被沖銷了 但我需要調(diào)整的是以前期間的啊。
你好,是實(shí)現(xiàn)收入借方應(yīng)收賬款掛賬180,實(shí)際收款金額190,是這個(gè)意思嗎??
不是 掛賬170+190(兩筆),實(shí)際收的時(shí)候 現(xiàn)金75+80(對(duì)應(yīng)金額),票據(jù)95+110.做賬的時(shí)候 現(xiàn)金 75貸方預(yù)收 票據(jù)95是貸方 預(yù)收,票據(jù)110(90是應(yīng)收貸方,20是預(yù)收貸方)
就是這兩筆計(jì)入了預(yù)收 有了問(wèn)題
你好,這里的票據(jù)95 ,110與實(shí)際收的75 ,80有什么關(guān)系嗎?
是以前年度造成的 我本期的還有180未收 按照您說(shuō)的調(diào)整的話 我的應(yīng)收就平了 但是這樣不對(duì)啊
有啊 對(duì)方欠款 170和 190
還款是現(xiàn)金和票據(jù)兩部分
你好,對(duì)方欠款 170和 190 還款是現(xiàn)金和票據(jù),分錄是 借:庫(kù)存現(xiàn)金,應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款 因?yàn)槟沐e(cuò)誤的把貸方計(jì)入了預(yù)收賬款,所以調(diào)整分錄是 借 :預(yù)收賬款,貸:應(yīng)收賬款?
,,,,, 。。。。。這樣做了以后 我本期的應(yīng)收賬款(還沒(méi)有收回來(lái)的部分)被沖了
您能看一下我說(shuō)的話嗎 我這樣調(diào)了 不對(duì)
你好,實(shí)際收回多少,就沖回多少 而不一定是全部沖回啊 比如銷售貨物已開(kāi)票,借:應(yīng)收賬款100 ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 在收款90時(shí),正確的應(yīng)當(dāng)是,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 90 你錯(cuò)誤的分錄是,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 90 那調(diào)整分錄是,借 :預(yù)收賬款90,貸:應(yīng)收賬款90,這個(gè)分錄金額就不是100啊?