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你好 老師我發(fā)現(xiàn)2022年會(huì)計(jì)少做了一筆收入,現(xiàn)在和廠(chǎng)家對(duì)賬才發(fā)票,我怎么把收入補(bǔ)計(jì)入賬,借方用應(yīng)收賬款,貸方用哪個(gè)會(huì)計(jì)科目呢? 都已經(jīng)跨年了

2024-09-08 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-08 16:25

你好 無(wú)票的嗎 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶(hù)7460 追問(wèn) 2024-09-08 16:26

我在電子稅務(wù)局里查詢(xún) 2022年5月份已經(jīng)開(kāi)過(guò)專(zhuān)票 繳納過(guò)稅了,怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-09-08 16:30

借,應(yīng)收賬款貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶(hù)7460 追問(wèn) 2024-09-08 16:32

就不能用以前年度損益調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-08 16:43

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的可以的

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快賬用戶(hù)7460 追問(wèn) 2024-09-08 16:50

我在財(cái)務(wù)軟件里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整是不是?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有呢?

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齊紅老師 解答 2024-09-08 16:53

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有 按我寫(xiě)的做

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快賬用戶(hù)7460 追問(wèn) 2024-09-08 16:54

只有利潤(rùn)分配了

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齊紅老師 解答 2024-09-08 16:55

應(yīng)收賬款貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。已讀 2024-09-08 16:30

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你好 無(wú)票的嗎 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2024-09-08
同學(xué)你好 對(duì)于2022年做的一筆分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)原本應(yīng)該記入“事業(yè)收入-科教收入”科目,但由于某種原因錯(cuò)誤地記為了“銀行存款”和“非同級(jí)財(cái)政撥款收入”,并且已經(jīng)跨年,需要進(jìn)行調(diào)賬處理。 在這種情況下,可以使用“以前年度損益調(diào)整”科目來(lái)進(jìn)行調(diào)賬。具體的調(diào)賬步驟如下: 1.對(duì)于錯(cuò)誤記賬的分錄,需要進(jìn)行沖銷(xiāo)。即,借:非同級(jí)財(cái)政撥款收入(紅字),貸:銀行存款(紅字)。這里使用紅字沖銷(xiāo)法,因?yàn)闀?huì)計(jì)科目使用錯(cuò)誤,且影響到了后續(xù)核算。 2.然后,進(jìn)行正確的記賬。借:銀行存款,貸:事業(yè)收入-科教收入。 3.由于這筆賬目涉及到跨年度的損益調(diào)整,還需要使用“以前年度損益調(diào)整”科目。借:事業(yè)收入-科教收入,貸:以前年度損益調(diào)整。 4.最后,根據(jù)“以前年度損益調(diào)整”科目的余額,結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”科目。借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
2024-04-23
借銀行存款貸以前年度盈余調(diào)整。
2024-04-23
您好,借以前年度損益調(diào)整-5借其他應(yīng)收款
2022-04-06
你好,可以這樣做調(diào)整分錄 借 :預(yù)收賬款,貸:應(yīng)收賬款?
2021-08-17
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