意思就是之前認(rèn)證過進(jìn)項(xiàng)稅額,但是沒有抵扣,就在賬上形成留抵稅額了。
老師,增值稅留抵是什么意思嗎,為什么會(huì)造成留抵,留抵久時(shí)間不處理會(huì)對企業(yè)有什么影響,現(xiàn)在稅局來查我們的留抵然后應(yīng)對
老師,現(xiàn)在我們這邊有政策,增值稅留抵的可以退回,這個(gè)是退跟不退有什么影響嗎
老師好,請問一下,增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅,報(bào)完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報(bào),那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會(huì)不會(huì)有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
老師,商貿(mào)企業(yè)庫存和留抵沒有必然聯(lián)系,一般有庫存就會(huì)有留抵,或者有庫存就會(huì)有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這是對的么 還有,有庫存沒留抵和沒庫存有留抵是正?,F(xiàn)象么 我在代賬公司做賬,平時(shí)需要注意留抵和庫存之間的關(guān)聯(lián)么
請問若11月收到一張75萬元的數(shù)電專票(稅率6%),11月抵扣產(chǎn)生增值稅留抵1萬多,但是12月對方又沖紅了,12月因?yàn)榇箢~進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出導(dǎo)致12月預(yù)計(jì)交增值稅2萬多,請問這種大額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會(huì)有什么問題,對企業(yè)有什么影響,會(huì)引起稅局注意稽查嗎?
是7月庫存10090.03,但因?yàn)橐偶俣纪私o供應(yīng)商了,清空倉庫了,應(yīng)該怎么做成本
是7月庫存10090.03,但因?yàn)榉偶倬投纪私o供應(yīng)商了,清空倉庫了,這個(gè)應(yīng)該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報(bào)銷是嗎
我司有筆研學(xué)旅行費(fèi)收入8852元,研學(xué)旅行由某個(gè)教育公司承接,我司付對方4495元,這個(gè)4495元成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬?
老師,你好 以前我們公司銷售貨物給經(jīng)銷商是這么做的 借:應(yīng)收 10000 貸:收入8849.56 稅金1150.44 借:銀存10000 貸:應(yīng)收10000 這樣就平掉了 但是我們現(xiàn)在改政策了,經(jīng)銷商如果說符合返現(xiàn)要求,半年后按照付款總額的20%返款,這我在當(dāng)時(shí)收到的時(shí)候都做收入了應(yīng)該怎么做賬?萬一不符合規(guī)則又不返,具體應(yīng)該改成怎么樣做賬
公司安裝了一臺(tái)空調(diào)放在員工宿舍給員工用,這臺(tái)空調(diào)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵嗎?
老師好,我司為國有企業(yè),預(yù)防了對方單位一部分款項(xiàng),現(xiàn)財(cái)務(wù)需要發(fā)送對賬單,請問對賬單有沒有什么格式?如果想催款的話, 是不是可以發(fā)催款函?催款函有沒有格式?
老師,貿(mào)易公司沒有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
老師,勞務(wù)報(bào)酬上個(gè)月忘記申報(bào),如何補(bǔ)申報(bào),在哪申報(bào)
今天法人股東往公賬打款2萬元,打款時(shí)備注注資款?,F(xiàn)在把這筆錢退還給法人股東,備注退還注資款,這筆業(yè)余作廢,可以這樣操作嗎
對企業(yè)來說是沒有什么影響的。
但是稅局來查我們,說我們企業(yè)為什么留抵那么多
那你就可以和稅務(wù)局解釋為什么有很多的留抵稅額。
那稅局會(huì)問,你銷售減少了,為什么還有那么多進(jìn)項(xiàng)待抵呢
那你看你賬上的情況,為什么會(huì)有那么多進(jìn)項(xiàng)呢?是發(fā)票不是真實(shí)的嗎?
發(fā)票是真實(shí)的,因?yàn)橹拔覀兪怯袖N售的,但是抵扣稅票沒有回到,我們就挨多交了10多萬稅,但是后來稅票回來了,每個(gè)月抵一下就積累多了留抵,
可以,你可以稅務(wù)局這么解釋,你可以說我們之前交了很多稅,發(fā)票沒有及時(shí)回來。
這樣可以嗎,稅局叫給個(gè)合理的解釋
這個(gè)當(dāng)然可以解釋了,你可以把之前交稅的憑證給稅務(wù)局看,就直接多交稅了。
你的這個(gè)就是合理的理由啊。
嗯嗯,后面我們公司銷售不是很好,但是我們公司有一些固定資產(chǎn)開回來的稅票也可以抵扣,所以現(xiàn)在越來越多了留抵
對呀,那就把情況說一下唄,這都是完全合理的理由啊,對吧。