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我公司是游戲平臺讓用戶充值玩游戲,及給員工或外部人員手動(dòng)充值(無實(shí)際支付充值款)作為測試費(fèi)消耗合計(jì)確認(rèn)收入,收充值款會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 消耗后:借:預(yù)收帳款 貸:營業(yè)收入 ~問題是給員工或外部人員手動(dòng)充值(無實(shí)際支付充值款)作為測試費(fèi)消耗計(jì)入營業(yè)收入及沖減銀行存款好像不對,請賜教分錄及原因

2021-08-16 20:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-16 20:28

同學(xué)您好,您實(shí)際沒有收款,不做銀行存款,這實(shí)際是自己測試的,那是否可以不入賬

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快賬用戶1288 追問 2021-08-16 21:44

營業(yè)收入扣除測試這部分,測試成本照常計(jì)算,是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-16 21:47

您這是有具體系統(tǒng)計(jì)算的是吧,或者您計(jì)收入的同時(shí),成本記入管理費(fèi)用

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快賬用戶1288 追問 2021-08-16 23:31

1、收充值款會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 消耗后:借:預(yù)收帳款 貸:營業(yè)收入 (含測試費(fèi)消耗)~問題是給員工或外部人員手動(dòng)充值(無實(shí)際支付充值款)作為測試費(fèi)消耗計(jì)入營業(yè)收入及沖減銀行存款好像不對,2、借:營業(yè)成本及管理費(fèi)用(測試費(fèi))貸:預(yù)付帳款~你能給列出具體詳細(xì)會(huì)計(jì)分錄?

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齊紅老師 解答 2021-08-17 07:22

您這個(gè)不能用正常收充值款的思維,借管理費(fèi)用貸預(yù)收賬款,借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入

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同學(xué)您好,您實(shí)際沒有收款,不做銀行存款,這實(shí)際是自己測試的,那是否可以不入賬
2021-08-16
充值時(shí)分錄:借 銀行存款990 財(cái)務(wù)費(fèi)用10 銷售費(fèi)用100 貸 預(yù)收賬款(卡號?姓名)1100 (這個(gè)是對的) 消費(fèi)時(shí):借:預(yù)收賬款300 貸:主營業(yè)務(wù)收入300 問題一:會(huì)計(jì)分錄這樣做對么?分錄應(yīng)該以下。 借:應(yīng)收賬款。 貸:主營業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。 減免對應(yīng)的增值稅時(shí),分錄為。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。 貸:營業(yè)外收入—稅收減免。 問題二:贈(zèng)送的100元在消費(fèi)時(shí)是否也計(jì)入收入?是的 問題三:消費(fèi)時(shí)貸計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)按照收入來計(jì)算稅費(fèi)么?現(xiàn)在小規(guī)模開普票免稅的,按照以上老師分錄做
2022-10-06
一,5.31號我月末計(jì)提工資,五險(xiǎn)一金和個(gè)稅時(shí)都計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)了,5月成立公司算籌辦期嗎?計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)合適嗎? 因?yàn)楣疽呀?jīng)開始營業(yè)了,正常做賬計(jì)入管理費(fèi)用工資里面的 二,當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來就簽了服務(wù)合同,我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000, 會(huì)計(jì)分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅, a公司收款8萬的會(huì)計(jì)分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計(jì)入研發(fā)支出呢?會(huì)計(jì)分錄用哪個(gè)正確呢?? 收款的時(shí)候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 這個(gè)是你們公司的收入的,賬務(wù)處理是沒問題的
2023-07-08
你好 1、某企業(yè)從銀行提取現(xiàn)金4,000元 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 2、采購員王強(qiáng)從財(cái)務(wù)科預(yù)借差旅線2000元,現(xiàn)金付迄 借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 3、5天后于強(qiáng)到財(cái)務(wù)科報(bào)銷差旅員1800元,余款退回企業(yè) 借:管理費(fèi)用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 4、從某企業(yè)采購材料一批,價(jià)稅款合計(jì)數(shù)為23400元,該企業(yè)適用的增值稅稅率為17%貨款及稅款未付,材料當(dāng)日未運(yùn)達(dá)企業(yè) 借:在途物資?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 5、3天后上述材料運(yùn)抵企業(yè),驗(yàn)收入庫 借:原材料,貸:在途物資 6、以根行存款如數(shù)支付上述購買材料的貨款及稅款 借;應(yīng)付賬款,貸:銀行存款? 7、從車間領(lǐng)用材料一批,總價(jià)值8,000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品直接耗用7,000元,車問一般耗用1,000元 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,貸:原材料 8、分配本月工資費(fèi)用20,000元,其中生產(chǎn)工人工資12,000元,車間管理人員工資5,000元,廠部營理人員工資3000 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 9、以現(xiàn)金支付本月應(yīng)付工資 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金? 10、按工資總額的14%計(jì)提福利費(fèi) 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 11、對外銷售產(chǎn)品一批,不含稅售價(jià)總額30,000元,增值稅適用稅率為17%,貨款及稅款未收到 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 12、結(jié)轉(zhuǎn)上述已銷產(chǎn)品的實(shí)際成本25,000元 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2022-11-21
1借預(yù)付賬款30000 貸銀行存款30000
2022-06-11
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