你好,不需要。 只需要把過次頁之前的科目余額,作為計算依據(jù)就是了
銀行存款日記賬的過次頁要算借貸方合計嘛,還是直接寫余額,承前頁的借貸合計要寫嘛,還是直接寫余額?
請教一下各位,出納的日記賬,如果一頁不夠過次頁,在最后一行直接寫過次頁,然后余額寫上,(還需要計算出這頁的借貸發(fā)生額嗎?后面一頁就寫承前頁寫個余額嗎
承前頁金額要作為過次頁的計算依據(jù)嗎
請問手工賬,承前頁和過次頁的借方、貸方、余額欄怎么計算填寫
老師,我們是制造業(yè),賬面庫存跟實際庫存不相符,前兩個季度都是虧損狀態(tài),如何保證后兩個季度在少交企業(yè)所得稅的情況下,把庫存補(bǔ)回來呢
老師你好!個人非住宅出租房屋給企業(yè),稅費由公司承擔(dān),租金標(biāo)準(zhǔn)的條款,人民幣20萬每月不含稅的租金總計人民幣240萬,加上租賃費用按10.05%稅率,那么稅費就是24.12萬元,合計264.12萬元。這樣寫合同,稅費是由公司承擔(dān),這個條款可以嗎?需要到稅務(wù)去代開發(fā)票,含稅費一起開到租金里這樣操作可以嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要將稅局核好轉(zhuǎn)讓價格后,再簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?
公司簽合同居間費,主要做這種中間人的業(yè)務(wù),我們公司開發(fā)票服務(wù)費*居間費,一年300萬左右,那開進(jìn)來也是這種發(fā)票200萬,能全部當(dāng)成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?
出口報關(guān)一季度漏報的能在三季度補(bǔ)報嗎?
個體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個人信息全的收據(jù)才能抵扣嗎?
老師,從農(nóng)戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結(jié)賬,對方開發(fā)票直接開一個總數(shù)可以嗎?沒有明細(xì)
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個減免債務(wù)的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對方會計說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動了,我答復(fù)他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個稅,那老板拿有實名的火車票發(fā)票報銷真實的差旅費,但實際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
沒懂,過次頁余額不就是承前頁余額嗎
你好 過次頁的余額,是下一頁承前頁的余額 過次頁的余額,不是當(dāng)頁的承前頁余額 只需要把過次頁之前的科目余額,作為計算依據(jù)就是了
老師我想問一下你們的其他老師說過次頁借貸方金額是所有的發(fā)生額相加,過次頁的余額欄是當(dāng)頁所有的余額相加(我們是才開業(yè)沒有多少發(fā)生項,好幾個月的才登記了一頁紙),這樣算對嗎
你好,過次頁的余額=當(dāng)頁的承前頁余額%2B本頁增加額—本頁減少額
大概意思是承前頁在最上面一行,過次頁在最后一行,同一頁中的過次頁余額欄不包含承前頁余額欄的數(shù)據(jù),對嗎,只需要把正數(shù)第二行的余額到倒數(shù)第二欄的余額相加就可以了是嗎?
你好,最后一句話是錯的(把正數(shù)第二行的余額到倒數(shù)第二欄的余額相加,就是過次頁的余額) 正確的應(yīng)當(dāng)是: 過次頁的余額=當(dāng)頁的承前頁余額%2B本頁增加額—本頁減少額
你們其他老師說的,我都改了沒地方寫了
本頁增加額不就是本月借方增加額,減少額不就是本月貸方減少額
你好,需要看什么科目的,有的科目借方是增加,有的科目借方是減少 最后一句話是錯的(把正數(shù)第二行的余額到倒數(shù)第二欄的余額相加,就是過次頁的余額) 比如承前頁余額1萬,增加一筆金額2萬,余額是3萬 再增加一筆金額4萬,余額是7萬 如果按你描述的思路,把正數(shù)第二行的余額到倒數(shù)第二欄的余額相加=3萬%2B7萬=10萬,這樣顯然是不對的 正確的應(yīng)當(dāng)是: 過次頁的余額=當(dāng)頁的承前頁余額%2B本頁增加額—本頁減少額 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
我該相信誰?
就是現(xiàn)金和銀行存款日記賬
你好,需要看什么科目的,有的科目借方是增加,有的科目借方是減少 最后一句話是錯的(把正數(shù)第二行的余額到倒數(shù)第二欄的余額相加,就是過次頁的余額) 比如承前頁余額1萬 增加一筆金額2萬,余額是3萬 再增加一筆金額4萬,余額是7萬 如果按你描述的思路,把正數(shù)第二行的余額到倒數(shù)第二欄的余額相加=3萬%2B7萬=10萬,這樣顯然是不對的(這樣可以驗證這個說法是錯誤的啊) 正確的應(yīng)當(dāng)是: 過次頁的余額=當(dāng)頁的承前頁余額%2B本頁增加額—本頁減少額
就是現(xiàn)金和銀行存款日記賬,日記賬現(xiàn)在已經(jīng)改了沒地方改了要怎么辦(我們是手寫)
你好,個人建議重新啟用賬簿 或者錯誤的整頁作廢,重新登記空白頁
作廢是在當(dāng)頁紅字寫作廢嗎,開啟頁的過次頁是本頁增加額-本頁減少額嗎
你好,寫藍(lán)字作廢當(dāng)頁。 開啟新的一頁,按正確的登記就是了?
開啟頁的過次頁是本頁借方增加額-貸方減少額是嗎?下一頁的的過次頁余額欄就是承前頁余額+本頁增加額-本頁減少額
你好 開啟頁的過次頁余額=當(dāng)頁的承前頁余額%2B本頁增加額—本頁減少額 不管是哪一頁,過次頁的余額都是這樣計算?
開啟頁沒有承前頁項嘛!藍(lán)字注銷,可以直接劃斜線注銷嗎,還是要寫字,還是畫斜線和寫字一起
你好,承前頁是自己在第一行摘要欄次自己填寫上去的