學(xué)員您好,因?yàn)檫@臺(tái)小汽車(chē)是用于高管個(gè)人消費(fèi)的,增值稅中如果用于個(gè)人消費(fèi)的,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣
3個(gè)問(wèn)題。1,認(rèn)證為不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,為什么在計(jì)算合計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候,已經(jīng)是不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額并且下面又轉(zhuǎn)出了,為什么也算在合計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額中?2,在計(jì)算合計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),這個(gè)19500要不要計(jì)算在轉(zhuǎn)出數(shù)中?為什么?3,進(jìn)項(xiàng)稅額的19500和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的19500 在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)時(shí) 不會(huì)重復(fù)嗎?謝謝老師
銷(xiāo)售已使用過(guò)的7年的進(jìn)口小汽車(chē)3輛,開(kāi)具發(fā)票取得含稅收入30.9萬(wàn)元,該 進(jìn)口小汽車(chē)賬面原值合計(jì)為70萬(wàn)元,銷(xiāo)售時(shí)候的賬面余值合計(jì)為45萬(wàn)元,30.9/1.03*2% ,為什么要哦這樣計(jì)算呢,題目也沒(méi)有告訴之前的進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有抵扣
算增值稅的時(shí)候,企業(yè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,還要不要減去飛機(jī),火車(chē),汽車(chē)公路這些進(jìn)項(xiàng),然后得到最后的應(yīng)交增值稅呢
這題在算進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候?yàn)槭裁催M(jìn)口小汽車(chē)的進(jìn)項(xiàng)稅額不減掉呢
老師 企業(yè)進(jìn)口用于個(gè)人消費(fèi)的小汽車(chē)是視同銷(xiāo)售 正常計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額不允許抵扣 那這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅是在進(jìn)關(guān)的時(shí)候 海關(guān)已經(jīng)征收了嗎。這個(gè)題在最后匯總的時(shí)候 就沒(méi)有把這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅計(jì)入進(jìn)去
12330網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物收匯的,可不可以退稅?
老師,報(bào)關(guān)單中的申報(bào)要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫(xiě)還是根據(jù)hs編碼填寫(xiě)? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過(guò)海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個(gè)編碼對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個(gè)疑問(wèn)就是如果編碼出來(lái)的信息與發(fā)票有點(diǎn)不相符,以誰(shuí)為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢(qián)找誰(shuí)退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開(kāi)始就減少了一部分,但是8月沒(méi)有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒(méi)有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒(méi)有發(fā)票的,出納也付了錢(qián)。給報(bào)銷(xiāo)了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,就是比如,我們是汽車(chē)行業(yè),比如客戶買(mǎi)了一臺(tái)車(chē)155800,全款是,今天他來(lái)訂車(chē),交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來(lái)提車(chē)了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開(kāi)了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢(qián)要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問(wèn)您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬(wàn),每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
那么也應(yīng)該從那40萬(wàn)里面扣減轉(zhuǎn)出出來(lái)啊
學(xué)員您好,題目中的40萬(wàn)是增值稅專用發(fā)票,所以是不包含進(jìn)口小汽車(chē)的進(jìn)項(xiàng)稅的,因?yàn)檫M(jìn)口小汽車(chē)的憑證不是增值稅專用發(fā)票,是海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū) 所以既然這40萬(wàn)本來(lái)就不包括小汽車(chē),那就不用減去
哇,你可真厲害,我明白了
嗯嗯祝周末愉快,滿意請(qǐng)五星好評(píng)哈