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老師您好,我們公司之前核算時使用了其他應(yīng)付款-“醫(yī)療保險”、“失業(yè)保險”等子科目,需統(tǒng)一使用其他應(yīng)付款-養(yǎng)老保險”科目進(jìn)行社保核算。我應(yīng)該怎么調(diào)整呢,是借:其他應(yīng)付款-養(yǎng)老保險 (200) 貸:其他應(yīng)付款-醫(yī)療保險 100 -失業(yè)保險100嗎?

2025-11-17 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-17 10:24

現(xiàn)在這些有借方余額對的是的,是這么做的。

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快賬用戶3984 追問 2025-11-17 10:26

沒有借方余額 ? 平的 ? 現(xiàn)在是領(lǐng)導(dǎo)說我核算錯誤了 ?需要把其他應(yīng)付款-醫(yī)保和失業(yè)險發(fā)生額轉(zhuǎn)到養(yǎng)老保險中去

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齊紅老師 解答 2025-11-17 10:29

那然后你再做一個相反的,要不他這樣的話一直會有余額

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您好,1逐月梳理差額部分,2全部沖回期末余額,根據(jù)正確金額重新入賬
2022-05-24
你好,是通過其他應(yīng)收款核算
2022-02-28
同學(xué)您好,您這樣做下來以后,其他應(yīng)付款平嗎
2020-11-30
感覺好亂呀,你能看懂就整理一下吧。
2021-04-15
一、單位繳納社保部分 費用歸集問題 通常情況下,單位繳納的社保費用應(yīng)先通過 “應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險費” 科目進(jìn)行歸集,而不是直接計入 “管理費用”。這是因為社保費用是企業(yè)為職工承擔(dān)的一項人工成本,按照會計核算規(guī)范,應(yīng)先通過 “應(yīng)付職工薪酬” 核算。 正確的分錄應(yīng)該是: 借:應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險費(養(yǎng)老險、失業(yè)險、工傷險分別匯總金額) 貸:銀行存款 二、個人繳納社保部分 代扣代繳處理 從職工工資中代扣個人應(yīng)繳納的社保費用時,應(yīng)先通過 “應(yīng)付職工薪酬 - 工資” 科目進(jìn)行扣減,然后將代扣的金額計入 “其他應(yīng)付款 - 社會保險費(個人部分)”。 正確的分錄如下: 代扣時: 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資(個人社保合計金額) 貸:其他應(yīng)付款 - 社會保險費(個人部分,按員工明細(xì)分別記錄) 實際繳納個人社保部分時: 借:其他應(yīng)付款 - 社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款
2024-11-26
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