是的,已經(jīng)扣了是這樣的。

老師我們是按實發(fā)工資做工資賬務(wù)處理的,例如我們本月工資實發(fā)數(shù)是20萬,是已經(jīng)扣除社保數(shù)了,我們計提時候直接是借管理費用~工資,直接人工,貸應(yīng)付職工薪酬20,實際付工資借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款,20,社保費計提是全部的公司和員工個人的,借管理費用~社保費,貸方應(yīng)付賬款-局社會保險事業(yè),因為我們多扣員工社保,現(xiàn)在退回去給員工的社保費,分錄借方是什么?貸銀行存款
老師我們是按實發(fā)工資做工資賬務(wù)處理的,例如我們本月工資實發(fā)數(shù)是20萬,是已經(jīng)扣除社保數(shù)了,我們計提時候,直接是借管理費用~工資,直接人工,貸應(yīng)付職工薪酬20,實際付工資借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款,20, 社保費計提是全部的公司和員工個人的,借管理費用~社保費,貸方應(yīng)付賬款-局社會保險事業(yè) 實際支付社保費是借應(yīng)付賬款~社保局,貸銀行存款因為我們多扣員工社保,現(xiàn)在退回去給員工的社保費,分錄借方是什么?貸銀行存款
老師總公司為我們分公司代扣五險一金,我們分公司做的分錄是借:管理費用-醫(yī)療/失業(yè)/工傷/養(yǎng)老/住房公積金 其他應(yīng)付款-代扣社保五險費用 貸:其他應(yīng)付款-總公司,我們公司在發(fā)放工資時做的分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-代扣五險 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 管理費用-住房公積金,我很好奇為什么第一次做轉(zhuǎn)總公司代墊費用其他應(yīng)付款不是已經(jīng)代扣了嗎,這兩個其他應(yīng)付款到底是啥意思,金額不同
老師,現(xiàn)在公司支付的這幾個離職人員退社保費的賬務(wù)處理該怎么做?因為養(yǎng)老保險后面基數(shù)有調(diào)整,所以會出現(xiàn)這個情況。我們都是從應(yīng)發(fā)工資里面扣除社保個人部分。像他們雖然離職了,但是養(yǎng)老保險后面調(diào)整的部分,也應(yīng)該退給他們本人。
老師您好,給員工支付了一筆費用,稅費是我們企業(yè)要代扣代繳的,當(dāng)時做賬沒有從員工費用中扣除,也就是企業(yè)墊付了,但是這個最后肯定是要跟員工扣除的,這個員工是個臨時工。我現(xiàn)在之前的分錄是借:管理費用。應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅。貸:銀行存款。繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅。貸:銀行存款。但是現(xiàn)在我不是沒有從付給對方的金額中扣除,而是企業(yè)墊付的,我現(xiàn)在想把分錄改一下就是做成我后期要從付給對方的金額中扣除的分錄,麻煩老師幫我看下我應(yīng)該怎么調(diào)整下分錄,謝謝老師
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
接下來你再交上去就好了。
什么樣子的
借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
給你說已經(jīng)都交了,目前出現(xiàn)在借方余額,怎么調(diào)賬
你看一下是不是發(fā)工資沒扣要沒扣就是借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。
都扣了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬
那您看是交多了還是說扣少了,找到原因才能調(diào)整。
沒有,是賬務(wù)的問題,實際
您要說具體原因,不然我不清楚你啥原因,你針對你的原因,然后我給你調(diào)整。
要是正常都計提了和你交的數(shù)據(jù)是一樣,不會出現(xiàn)這情況的。