是的,已經(jīng)扣了是這樣的。
老師我們是按實(shí)發(fā)工資做工資賬務(wù)處理的,例如我們本月工資實(shí)發(fā)數(shù)是20萬,是已經(jīng)扣除社保數(shù)了,我們計提時候直接是借管理費(fèi)用~工資,直接人工,貸應(yīng)付職工薪酬20,實(shí)際付工資借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款,20,社保費(fèi)計提是全部的公司和員工個人的,借管理費(fèi)用~社保費(fèi),貸方應(yīng)付賬款-局社會保險事業(yè),因?yàn)槲覀兌嗫蹎T工社保,現(xiàn)在退回去給員工的社保費(fèi),分錄借方是什么?貸銀行存款
老師我們是按實(shí)發(fā)工資做工資賬務(wù)處理的,例如我們本月工資實(shí)發(fā)數(shù)是20萬,是已經(jīng)扣除社保數(shù)了,我們計提時候,直接是借管理費(fèi)用~工資,直接人工,貸應(yīng)付職工薪酬20,實(shí)際付工資借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款,20, 社保費(fèi)計提是全部的公司和員工個人的,借管理費(fèi)用~社保費(fèi),貸方應(yīng)付賬款-局社會保險事業(yè) 實(shí)際支付社保費(fèi)是借應(yīng)付賬款~社保局,貸銀行存款因?yàn)槲覀兌嗫蹎T工社保,現(xiàn)在退回去給員工的社保費(fèi),分錄借方是什么?貸銀行存款
老師總公司為我們分公司代扣五險一金,我們分公司做的分錄是借:管理費(fèi)用-醫(yī)療/失業(yè)/工傷/養(yǎng)老/住房公積金 其他應(yīng)付款-代扣社保五險費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-總公司,我們公司在發(fā)放工資時做的分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-代扣五險 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 管理費(fèi)用-住房公積金,我很好奇為什么第一次做轉(zhuǎn)總公司代墊費(fèi)用其他應(yīng)付款不是已經(jīng)代扣了嗎,這兩個其他應(yīng)付款到底是啥意思,金額不同
老師,現(xiàn)在公司支付的這幾個離職人員退社保費(fèi)的賬務(wù)處理該怎么做?因?yàn)轲B(yǎng)老保險后面基數(shù)有調(diào)整,所以會出現(xiàn)這個情況。我們都是從應(yīng)發(fā)工資里面扣除社保個人部分。像他們雖然離職了,但是養(yǎng)老保險后面調(diào)整的部分,也應(yīng)該退給他們本人。
老師您好,給員工支付了一筆費(fèi)用,稅費(fèi)是我們企業(yè)要代扣代繳的,當(dāng)時做賬沒有從員工費(fèi)用中扣除,也就是企業(yè)墊付了,但是這個最后肯定是要跟員工扣除的,這個員工是個臨時工。我現(xiàn)在之前的分錄是借:管理費(fèi)用。應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個人所得稅。貸:銀行存款。繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個人所得稅。貸:銀行存款。但是現(xiàn)在我不是沒有從付給對方的金額中扣除,而是企業(yè)墊付的,我現(xiàn)在想把分錄改一下就是做成我后期要從付給對方的金額中扣除的分錄,麻煩老師幫我看下我應(yīng)該怎么調(diào)整下分錄,謝謝老師
老師好,公司買的購物卡,送客戶,發(fā)票開的預(yù)售卡,我們直接做費(fèi)用行嗎,客戶不可能用了告訴我們,我們再從預(yù)付款去調(diào)成費(fèi)用吧
老師,2月份做了無票收入,6月份把這部分開發(fā)票了,現(xiàn)在沖這部分無票收入,能把2月份交的稅費(fèi)退嗎?
您好,我想問一下,我們公司,平常采購有幾個人,除了買材料,還有其他用品,很多是沒有發(fā)票的,也包括菜市場買菜之內(nèi)的,我想問下,這個給他們報銷能不能直接從對公賬戶打到他們賬戶報銷,還有沒有發(fā)票這個問題,會計怎么入賬解決!謝謝
老師9個點(diǎn)的工程要分包出去13%和6%,請問這個6%的只能做技術(shù)分包嗎?
什么是國內(nèi)公司查冊報告?去哪里搞?
注銷公司怎么個操作,沒有開過發(fā)票,成立一年沒有啥業(yè)務(wù),有對公
老師短裙借款的金額超出了借款,剩下的錢可以利息嗎
老師,電商平臺,進(jìn)項(xiàng)成本,外賬成本我可以綜合起來做嗎,還是根據(jù)單價祥細(xì)做成本?
老師,我們?nèi)ツ瓴少彽呢浳锇l(fā)生退貨,對方開來的專票已認(rèn)證,對方要開I紅字發(fā)票,我這邊要確認(rèn),在哪里確認(rèn)
企業(yè)所得稅種季末資產(chǎn)總額指的是流動資產(chǎn)+非流動資產(chǎn)吧,不是流動資產(chǎn)吧
接下來你再交上去就好了。
什么樣子的
借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
給你說已經(jīng)都交了,目前出現(xiàn)在借方余額,怎么調(diào)賬
你看一下是不是發(fā)工資沒扣要沒扣就是借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。
都扣了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬
那您看是交多了還是說扣少了,找到原因才能調(diào)整。
沒有,是賬務(wù)的問題,實(shí)際
您要說具體原因,不然我不清楚你啥原因,你針對你的原因,然后我給你調(diào)整。
要是正常都計提了和你交的數(shù)據(jù)是一樣,不會出現(xiàn)這情況的。