這個(gè)是什么情況發(fā)生的住宿費(fèi)
同個(gè)城市開(kāi)的住宿費(fèi)或者旅客運(yùn)輸?shù)膶F?、?qǐng)問(wèn)可以抵扣么?計(jì)入的科目是什么?
老師您好!我們公司找的培訓(xùn)老師的機(jī)票費(fèi)和住宿費(fèi)計(jì)入什么科目?住宿費(fèi)開(kāi)的專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?機(jī)票發(fā)票開(kāi)的增值稅電子發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?
老師,招待專家的住宿費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣么,所得稅費(fèi)用可以稅前扣除么?計(jì)入什么科目?
單位取得的長(zhǎng)途客運(yùn)手撕客票能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?請(qǐng)問(wèn)納稅人為非雇員(如客戶、邀請(qǐng)講課專家等存在業(yè)務(wù)合作關(guān)系的人員)支付的旅客運(yùn)輸費(fèi)用,能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?取得航空公司開(kāi)具的退票費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,是否可以作為購(gòu)進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)的發(fā)票進(jìn)行抵扣?住宿費(fèi)可以開(kāi)具專用發(fā)票嗎?
公司在本地參加展會(huì),期間的客戶住宿費(fèi)和招待費(fèi),計(jì)入什么科目?進(jìn)賬票可以抵扣嗎
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
公司內(nèi)部抵稅。
你這個(gè)業(yè)務(wù)是真實(shí)的嗎
就是想抵稅。有一些是真實(shí)、一些不是。如果入賬、除了發(fā)票還有其他什么附件呢?
費(fèi)用只要發(fā)票就可以的
感覺(jué)還是沒(méi)有回答到這個(gè)點(diǎn)上。
同一城市的住宿費(fèi)和旅客運(yùn)輸費(fèi)的專票是否可以抵扣。如果可以抵扣、計(jì)入什么科目?
你這個(gè)不真實(shí)的業(yè)務(wù),你只要根據(jù)發(fā)票,計(jì)入管理費(fèi)用—差旅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款,就可以了
老師可以直白回答么?
根據(jù)發(fā)票,直接確認(rèn)費(fèi)用 借:管理費(fèi)用—差旅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款
比如公司是在三亞、取得三亞的住宿費(fèi)和旅客運(yùn)輸費(fèi)也是可以計(jì)入差旅費(fèi)?
是的,可以計(jì)入差旅費(fèi)
除了發(fā)票、還需要什么附件證明是差旅費(fèi)么?
費(fèi)用報(bào)銷單上注明什么事由出去
不知道寫什么好。主要是公司用來(lái)抵扣增值稅。像這種情況一般寫什么好?就是不懂才問(wèn)老師。
你這種不真實(shí)的業(yè)務(wù),你只能虛構(gòu)了
比如寫什么好呢?可以給點(diǎn)提示么?
就是去那里開(kāi)會(huì),就會(huì)有住宿發(fā)票,和交通費(fèi)啊