你好!做到營(yíng)業(yè)外收入,然后再減免表的填寫免稅收入。
退還的“2019年個(gè)稅三代稅收手續(xù)費(fèi)返還”需要申報(bào)增值稅嗎?我是小微企業(yè),當(dāng)月沒(méi)收入,如果要申報(bào)的話,填在這個(gè)圖片的哪里?填在小微企業(yè)免稅銷售額里還是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額里?
老師:我們一般納稅人申報(bào)增值稅報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)稅已報(bào)表顯示,但是最后的應(yīng)交稅款的金額里卻沒(méi)有減去這筆金額,是不是在哪里需要填寫啊?
企業(yè)收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼返還,判斷下來(lái)是不用交增值稅的,那么這筆金額需要在增值稅申報(bào)表中哪里申報(bào)填寫嘛,如果要的話填哪里呀
2020年的有筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要在2022年調(diào)整更正,那么2022年調(diào)完增加了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),那所得稅是否要繳納?在稅務(wù)需要補(bǔ)交這2020年的主筆收入要在電子稅務(wù)局哪申報(bào)?今年的匯算清繳還沒(méi)做,調(diào)整的這個(gè)稅額是13W,請(qǐng)老師詳細(xì)的跟我說(shuō)一下在哪里補(bǔ)報(bào)這筆所得稅,填哪個(gè)報(bào)表?
老師,我想問(wèn)一下這個(gè)季度利潤(rùn)表如圖所示,要怎么申報(bào)企業(yè)所得稅? 1.里面銷售費(fèi)用2w 我這邊只取得收據(jù)證明,沒(méi)有發(fā)票,不能做稅前扣除,在申報(bào)企業(yè)所得稅怎么填? 2.還有20.29的利息收入用不用填增值稅申報(bào)表交增值稅,然后填企業(yè)所得稅填哪里?
請(qǐng)問(wèn)老師,我司采購(gòu)產(chǎn)品出口到臺(tái)灣,有兩家供應(yīng)商,北京的和香港的(這兩家公司都是總部分公司),如果從香港采購(gòu)肯定是和香港簽訂采購(gòu)合同,請(qǐng)問(wèn)香港采購(gòu)能退稅嗎,香港公司不能開(kāi)增值稅專票嗎?
分配利潤(rùn)的會(huì)計(jì)分錄是啥老師
老師:公司買軟件只付部分貨款,票也開(kāi)了部分,知道總金額要攤銷要怎么入賬
老師,固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
公司和專利代理公司簽訂的代理服務(wù)合同要繳納印花稅嗎,合同是框架合同,報(bào)一件按報(bào)價(jià)支付一件,合同無(wú)金額,然后合同不涉及專利的轉(zhuǎn)讓,只是代我們?nèi)ゾ幾吞峤唬暾?qǐng)的專利所有權(quán)屬于公司,這個(gè)屬于印花稅技術(shù)合同的范疇嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱,物業(yè)開(kāi)具專票給我們還是舊的單位名稱,已經(jīng)認(rèn)證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運(yùn)輸發(fā)票是必須要跟貨物對(duì)應(yīng)嗎?
老師個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得1季度的利潤(rùn)總額小于15000,怎么辦
c為何是對(duì)的,我認(rèn)為應(yīng)是錯(cuò)的