同學(xué),您好,第10行可以。
退還的“2019年個(gè)稅三代稅收手續(xù)費(fèi)返還”需要申報(bào)增值稅嗎?我是小微企業(yè),當(dāng)月沒(méi)收入,如果要申報(bào)的話,填在這個(gè)圖片的哪里?填在小微企業(yè)免稅銷售額里還是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額里?
老師,我們是醫(yī)療服務(wù)免增值稅的,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào),需要填寫(xiě)開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入嗎,還是統(tǒng)一填寫(xiě)到免稅銷售額這里,小微企業(yè)免稅銷售額
老師我們這邊有個(gè)無(wú)票收入增值稅申報(bào)表這里沒(méi)有無(wú)票收入欄,可以填寫(xiě)在(小微企業(yè)免稅銷售額)那一欄嗎(未達(dá)起征點(diǎn))
下個(gè)月小規(guī)模季報(bào)的時(shí)候,增值稅申報(bào)表上的收入是填在第10欄 小微企業(yè)免稅銷售額,還是填寫(xiě)在11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額
老師,想咨詢一下,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)季度未達(dá)30萬(wàn)的話,增值稅申報(bào)表銷售收入是填入11行未達(dá)起征點(diǎn),還是第10行小微企業(yè)免稅銷售額呢?
老師我們公司是小規(guī)模公司,當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)原材料的運(yùn)費(fèi)說(shuō)可以開(kāi)發(fā)票,我就放到原材料算成本了,但幾個(gè)月過(guò)去了說(shuō)不能開(kāi)發(fā)票了,我這賬要怎么辦
老師,牙科醫(yī)院的醫(yī)用耗材是屬于庫(kù)存商品還是原材料,記賬的時(shí)候該怎么記呢
老師勞務(wù)派遣費(fèi),如果對(duì)方不開(kāi)票行嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下轉(zhuǎn)股協(xié)議日期和股東會(huì)決議及章程日期不一致可以嗎,也就是轉(zhuǎn)股協(xié)議日期是7月份,但是股東決議章程日期是一月份,這種可以嗎
請(qǐng)問(wèn)公司客戶想要回扣,先開(kāi)票再返款合法合規(guī)嗎?
老師們您們好呀。我想問(wèn)下如果我們公司假設(shè)叫A公司是B公司的股東,然后我們A公司打投資款給B公司,我應(yīng)該怎么做賬?后面B公司變更了,A公司退出撤資了公戶打回來(lái)原來(lái)那筆投資款,應(yīng)該怎么做分錄呢?
小規(guī)模個(gè)體戶手機(jī)店。查賬征收,一個(gè)季度有四五百?gòu)堜N售發(fā)票,我可以不打印發(fā)票做一個(gè)銷售統(tǒng)計(jì)表附在憑證后面嗎?我一個(gè)季度的賬做在一起,然后這個(gè)收入就只做在一張憑證有問(wèn)題嗎?就是這樣一個(gè)季度合計(jì)做在一起,這樣有問(wèn)題嗎? 兼職的外賬。
老師,數(shù)據(jù)透視表想更改一個(gè)數(shù),怎么改?要重做數(shù)據(jù)透視表還是?
這題不懂非同一控制下企業(yè)合并,無(wú)形資產(chǎn)賣的增值稅為什么不計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資里面?反而存貨計(jì)入了?
老師,我想問(wèn)下,我們某個(gè)施工項(xiàng)目開(kāi)工后,由于幾名民工前期錄入打卡系統(tǒng)失敗,導(dǎo)致未能直接從民工專戶發(fā)放工資,我們是施工勞務(wù)分包方,我們可以直接支付這部分人員工資嗎?
第10行,然后在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)那里填嗎?
不是呀,是小微企業(yè)免稅銷售額
好的,豎列填哪個(gè)呢?有兩個(gè)豎列,一個(gè)是“貨物及勞務(wù)”,一個(gè)是“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”
服務(wù),后面那個(gè)合適