你好 如果你是先收到經(jīng)理給你現(xiàn)金做 :借 庫存現(xiàn)金貸其他應付款-經(jīng)理。 實際發(fā)生 借工程施工 貸 庫存現(xiàn)金 或者銀行存款

老師 我公司每個月有這樣一個業(yè)務:收上級部門經(jīng)費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費:借 銀行存款 100萬;;貸 其他應付款-上級 100萬 支付時:借 應付職工薪酬-工資 60萬; 應付職工薪酬-公積金 15萬; 應付職工薪酬-社保 20萬;應付職工薪酬-個稅 500元;應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應付款 科目 有貸方 沒有借方。實際應付職工薪酬科目走的金額都是其他應付款金額。怎么做分錄可以把其他應付款科目花出去的錢支出去呢?
老師,或者經(jīng)理轉(zhuǎn)給我的,我另外做一個表格記著好了,不記入憑證里面。不做:借:現(xiàn)金 貸:其他應付款--經(jīng)理, 實際支付出去的,才掛:借:工程施工 貸:其他應付款--經(jīng)理。 老師,你覺得怎樣好點???
樂老師, 或者經(jīng)理轉(zhuǎn)給我的,我另外做一個表格記著好了,不記入憑證里面。不做:借:現(xiàn)金 貸:其他應付款--經(jīng)理, 實際支付出去的,才掛:借:工程施工 貸:其他應付款--經(jīng)理。 老師,你覺得怎樣好點???
老師你好!我公司是一般納稅人,收的山野菜經(jīng)過加工已經(jīng)出售了有一部分錢直接匯到法人卡里了,我做的憑證是借:原材料 代:庫存現(xiàn)金 代:其他應付款 這樣做對嗎?現(xiàn)在已經(jīng)沒有庫存商品了,但是報表上面顯示有,我是不是還得做一張憑證呢?麻煩老師怎么做憑證
老師,我想咨詢一個工作上的問題,之前都沒有編制庫存現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)在想根據(jù)會計做的賬重新整理庫存現(xiàn)金日記賬,怎么搞,例如職工借款給公司,打到公戶付貨款,在銀行日記賬那里已經(jīng)顯示是其他應付款-職員,因為那個職員是出納,平常提現(xiàn)的款也過他的卡,現(xiàn)在是,銀行存款那里記著應付,然后他轉(zhuǎn)的款,又是庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款,這樣,銀行日記賬是平的,但庫存現(xiàn)金始終是貸方有余額,是不是庫存現(xiàn)金那里再重復記錄一次其他應付款-職員,然后再重現(xiàn)金日記賬轉(zhuǎn)入銀行?那這樣的話會不會重復記錄,其他應付款了?有點蒙
其他應付款,注銷時還有兩百萬,是調(diào)整到當年收入繳納稅費多還是直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入多呢?
老師,你好,我們是生產(chǎn)企業(yè)有出口業(yè)務,今天被問到:開票時允許有百分多少的差額? 還有這個說法嗎?是什么意思呢?
老師好,對方公司既買我公司的貨物,又賣給我公司材料,對方公司怎么設置會計科目
老師,麻煩請問一下,我們是建筑勞務公司,我們是10月30號開的發(fā)票,但是是11月份預計的增值稅,這種我們該怎么申報呢
A公司和B公司是同一個老板,但是不同的法人?,F(xiàn)在B公司(一般納稅人)向A公司(小規(guī)模)借款50萬元(無息),需要做哪些手續(xù),賬戶處理怎么做呢
老師,我就想問下內(nèi)賬成本是含稅還是不含稅,有的老師說含稅有的老師說不含稅
老師,一般納稅人的加工費開幾個點合適?
老師,麻煩請問一下我們是建筑勞務公司,我想問一下我們預交了的增值稅及附加稅,能不能在電子稅務局里面查詢,打印呢,如何操作呢
老師,500元以內(nèi)的沒有發(fā)票需要對方提供收據(jù)和個人身份信息,包括電話和身份證號嗎
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進行進項稅額勾選抵扣嗎?
有的是經(jīng)理自己付的,與出納無關(guān)的。只是付款單給財務記賬。借:管理費用/工程施工 貸:其他應付款-經(jīng)理
?你好? ?那你就根據(jù)業(yè)務來判斷怎么做借方科目。自己判斷下? ?