這個稅款是分別計算的。
老師 我們7月申報了一筆簡易計稅的稅款7220元 已交稅,8月紅沖了這張發(fā)票,但是從新開具的發(fā)票是差額征稅,稅款是166.67元 ,我申報8月份稅款時怎么報稅?多交了7053.33元 我們是一般納稅人一般計稅和簡易計稅分開合算的
老師你好!一般納稅人在一個月內(nèi)先開了30多萬6%稅率的票,100多萬是簡易征稅3%,請問老師這種情況申報稅時是各自計算,還是怎么處理?
7月份是小規(guī)模納稅人,稅率是3%,開了100萬,但是連續(xù)12個月的開票金額超過500萬了,在報稅的時候就是一般納稅人的報表了,稅率就是6%了,增值稅就多了3萬,這3萬在做賬的時候怎么處理呢?
老師,請問一下,小規(guī)模納稅人,在11月,本月開票累計超過500萬了,多了30多萬,是不是本月就要去申請變?yōu)橐话慵{稅人,還有就是多的這30萬也開的是1個點(diǎn),需要怎么處理,
老師 我這邊有個建筑公司,是一般納稅人簡易征收,項(xiàng)目都是異地,每次開票出去的預(yù)交了稅,但是每個月做賬的時候都缺少成本,做出報表申報的時候就要繳納很多企業(yè)所得稅,老師像這種情況,我想咨詢一下要怎么處理比較合適
老師,公司想做股權(quán)變更,現(xiàn)在公司賬面未分配利潤30萬,轉(zhuǎn)股權(quán)那個股權(quán)未實(shí)繳過注銷資金,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
我公司是一般納稅人,給客戶購買了一套設(shè)備,然后需要安裝,請問安裝費(fèi)開多少稅率?
在上市公司半年度財務(wù)報告披露時 資產(chǎn)負(fù)債表科目 未分配利潤的上年數(shù)取上年期末數(shù)還是上年同期數(shù)
我們出口,開進(jìn)來的發(fā)票是13的稅率,但是商品退稅率為0,稅務(wù)這邊說的不能退稅,視同內(nèi)銷,那我開具銷售發(fā)票是0稅率?還是13的稅率呀?
補(bǔ)繳以前年度的增值稅和附加稅,附加稅 用記在以前年度損益調(diào)整這個科目嗎
老師,麻煩問下,企業(yè)銷售會員卡,會員卡作用是買商品有折扣,年節(jié)有贈品,請問收入和贈送時要怎么賬務(wù)處理?
公司的內(nèi)賬,用老板的銀行卡給員工報銷,收付一些業(yè)務(wù)費(fèi)用,可以備注嗎?
請問老師,收到轉(zhuǎn)賬支票需要上銀行支取嗎??具體怎么操作?
我們是一般納稅人工業(yè)。上個月有一筆原材料暫估入庫,原材料在上個月被車間領(lǐng)用,生產(chǎn)的產(chǎn)品在上個月已經(jīng)全部銷售出去了。這個月材料的發(fā)票到了,發(fā)票金額比暫估金額少2000元。這個賬本月怎么做?
您好,老師,我想請教一下,現(xiàn)在我公司利潤較大,為降利潤(希望控制在300萬以內(nèi)),近期購置一輛價值大概50、60萬的車,我能不能在當(dāng)月就在會計處理上將車輛費(fèi)用一次性計入費(fèi)用?如果按照常規(guī)稅務(wù)上一次性計入當(dāng)期成本費(fèi)用,會計上按照4年折舊分?jǐn)偝杀灸俏沂遣皇堑妙A(yù)繳企業(yè)所得稅?那我今年企業(yè)所得稅就最少75萬了
意思是6%的稅率可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,3%的直接計算增值稅??
對,就是這個意思的。