同學(xué)你好 很高興為你解答 按照盤虧處理 借 盈余公積 未分配利潤 貸 待處理財產(chǎn)損益

老師你好,我想問下固定資產(chǎn)已提足折舊,有繼續(xù)使用,也有不再使用的,不再使用的也沒變賣,該怎么處理,已報廢的固定資產(chǎn)也沒變賣,該怎么處理,還有一些固定資產(chǎn)卡片上有,但實際上已經(jīng)沒有了,怎么處理
你好,我想問一下,兩家公司合并,發(fā)現(xiàn)有固定資產(chǎn)是沒有實物的,也沒有折舊,現(xiàn)在需要把沒有實物的固定資產(chǎn)處理掉,要怎么處理?
公司成立十幾年了,所有登記的固定資產(chǎn)全部折舊完了,但一直沒處理,現(xiàn)在有大部分都沒有實物了,如果一直不處理會有什么影響?
老師,你好。接手的賬固定資產(chǎn)有6年沒有折舊了,原因是找不到當(dāng)初的入賬憑證,沒有固定資產(chǎn)折舊表,實際也沒有實物,無法折舊,這種情況要怎么處理?不能一直掛到賬上吧?
公司的固定資產(chǎn)還有1年沒有折舊完,現(xiàn)在公司想要注銷,這個怎么處理呢
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,開具普票100萬,按1%繳納增值稅及附加稅,然后有2%的增值稅優(yōu)惠,該怎么做賬呢
您好,我想看這個分錄是不是之前會計做錯了,是不是都應(yīng)該是應(yīng)收賬款呢!
公司是不是一定要交企業(yè)所得稅?
你好,老師,我們是新辦外貿(mào)公司,出口備案時公司名稱可不可以只備案英文名稱,不備案中文名稱
老師,出口企業(yè)請問一下形式發(fā)票只收到了一部分貨款。形式發(fā)票上著名了收到百分之50貨款,但是后續(xù)我在收到尾款的時候給稅務(wù)局檢查還是否需要再次提供形式發(fā)票的尾款那部分的金額嗎
金額還挺大的。不涉及到交稅嗎?
需不需要去稅局備案什么的?
不需要備案 但是屬于專項損失 扣除之前需要稅務(wù)局審核一下
審核需要提交資料嗎?還是說年度清算匯繳的時候再去審核?
那會計分錄是不是按照固定資產(chǎn)盤虧去做, 借:待處理財產(chǎn)損溢 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 報經(jīng)批準(zhǔn)后: 借:營業(yè)外支出 /未分配利潤 貸:待處理財產(chǎn)損溢
是按照固定資產(chǎn)盤虧去做, 借:待處理財產(chǎn)損溢?? 累計折舊? 貸:固定資產(chǎn) 報經(jīng)批準(zhǔn)后: 借:營業(yè)外支出 /未分配利潤? 貸:待處理財產(chǎn)損溢 年度匯算之前溝通
那這分錄是合并之前要做的分錄還是合并之后再做??因為現(xiàn)在還沒正式合并。
合并之前就要做的 合并之前被合并方要清產(chǎn)核資