同學(xué)你好 報(bào)的不對(duì)就要更正的,去大廳
20年現(xiàn)在有員工自己做了個(gè)稅匯算清繳,單位還可以做19年個(gè)稅更正申報(bào)嗎?如果單位自然人客戶端上半年的數(shù)據(jù)丟失,可以把新表導(dǎo)入,直接在電腦上重新申報(bào)嗎?還是必須去大廳更正申報(bào)
老師你好,2017年企業(yè)所得稅申報(bào)多報(bào)了0.01元,自己在電子稅務(wù)局可以更正嗎?還是需要去行政服務(wù)大廳申請(qǐng)更正。
老師,什么情況下需要進(jìn)行匯算清繳更正申報(bào),如何操作,要去稅局大廳,還是電腦上可以自己報(bào)
公司是勞務(wù)公司,前段時(shí)間因被抽查,說看到20-21年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表有問題,現(xiàn)在需要更正20-21年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表,如何更正,電子稅務(wù)局上能操作嗎?具體操作是什么
老師您好,我這個(gè)季度個(gè)體申報(bào)時(shí),增值稅申報(bào)了,附加稅我點(diǎn)錯(cuò)了把數(shù)據(jù)刪除了沒申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)說讓我補(bǔ)交一下,這個(gè)月還沒完,可以自己在電腦上操作,不用去行政大廳更正吧?
老師您好,A供應(yīng)商提供設(shè)備免費(fèi)給我試用2個(gè)月,我們又轉(zhuǎn)給C客戶試用2個(gè)月,合同是A和我簽,我在和C簽,試用期間不收費(fèi)用。請(qǐng)問試用期間要視同銷售嗎 繳納增值稅嗎
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么收回時(shí)要把之前的再減去?
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么要在銷售時(shí)繳納還要把之前交過的減去?
一般納稅人本月無收入,增值稅0申報(bào)嗎?
個(gè)體戶一般納稅人,繳納個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅稅率?
老師好,題目中的退稅率不是9%嗎,為什么答案要按10%?
老師,采用預(yù)收貨款的方式,增值稅納稅義務(wù)時(shí)間是貨物發(fā)出當(dāng)天嗎
老師,如果我們?cè)诙兑粲脗€(gè)體戶帶貨直播,個(gè)體戶要查賬征收的話,建議是注冊(cè)公司還是個(gè)體戶
如何把部分舊公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到新公司,業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)上怎么操作
初創(chuàng)公司稅務(wù)核定怎么操作呀
好的,謝謝,需要帶什么呢
帶著正確的報(bào)表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本公章