不是的,直接就寫成你第二個框框里面的分錄就可以了。你本身是借未分配利潤貸存貨,對不對?這個存貨出售了,在個別報表里面轉(zhuǎn)到了營業(yè)成本,所以說你在抵消的時候直接把貸方的存貨換成營業(yè)成本就可以了。
老師,請問合并利潤表,未實現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤的抵消,順流交易,有未出售部分,分錄借:營業(yè)收入(毛利總額)貸:營業(yè)成本和存貨(毛利),這樣理解對嗎?
老師我圈出來的這筆分錄,下年全部出售的時候分兩筆分錄寫成這樣嗎?借:未分配利潤年初 貸:存貨,借:營業(yè)收入 貸:營業(yè)成本
老師請問一下,去年我做了一筆收入: 借;銀行存款 -1064.88元 貸:主營業(yè)務(wù)收入10664.88元 今年退客戶這邊款 是這樣做分錄 :借 利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款
老師,23年收到一筆政府補貼13萬,借:銀行13 貸:營業(yè)外收入13 24年發(fā)現(xiàn)這筆錢是獎勵給個人的,24年分錄 貸:營業(yè)外收入-13 貸:其他應(yīng)付13 借:其他應(yīng)付13 貸:銀行13 出利潤表的時候說營業(yè)外收入那欄有個-13不好看,讓調(diào)分錄貸:未分配利潤-13 貸:營業(yè)外收入13,這樣調(diào)完后導(dǎo)致沒月出的利潤表未分配利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤,這兩者總是相差13萬,請問我做的分錄哪步做的有問題
老師我去年收入分錄借應(yīng)收賬款5000貸主營業(yè)務(wù)收入5000借庫存商品3000貸應(yīng)付賬款3000成本是主營業(yè)務(wù)成本3000貸庫存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應(yīng)收-5000貸主營業(yè)務(wù)收入-5000借庫存-3000貸應(yīng)付賬款-3000成本分錄是借主營業(yè)務(wù)成本-3000貸庫存商品-3000沒用利潤分配未分配利潤來做,4月份怎么調(diào)整用利潤分配未分配利潤來做,分錄寫下吧
老師,您好!我們單位是律師事務(wù)所,最近有一筆老板要求轉(zhuǎn)出的款注明是借款,但是不確定什么時候能夠收回來,資金的用途老板也沒說。請問這個我在分錄時借方是做應(yīng)收款還是做到其他應(yīng)付款-**老板好
老師請問一下盈利標(biāo)準(zhǔn),就是企業(yè)盈余達(dá)到百分之多少就可以分紅了?
銀行找我要報表,我需要利潤表減少成本50萬,提高利潤50萬,那我資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么修改?
我們給稅務(wù)局支付的采礦權(quán)使用費500元怎么入賬 一年交一次
您好老師公司是一般納稅人,公司10多年前買的房產(chǎn)但是沒有房本好像是違建,公司支付的房款有賣房合同,然后現(xiàn)在這個房子打算出租對方要發(fā)票,出租房屋一般納稅人開票專票普票都是9個點,都的交稅嗎,我意思沒有房本公司是自己開票還是得去稅務(wù)局代開呀
老師,23年的賬,有暫估100萬,在24年5月匯算調(diào)增了,但沒有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤多了100萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實際是EXW方式出口,對方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費,填了雜費就跟我們實際收到的錢對不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開票嗎?)我們可以按FOB報關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認(rèn)收入,但是報關(guān)費,運費雜費發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會不會讓把退稅款退回來?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產(chǎn)證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個稅嗎,就是專項附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價值嗎?
那么這個存貨在今年沒有出售呢?
沒有出售的話,就是借年初未分配利潤貸存貨。
好的。謝謝您
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快。