這個是不能抵扣進項稅額的。
老師您好,給員工買的毛巾 牙刷 肥皂。做管理費-福利費,開的專票。進項稅額要轉出么?還是能抵扣的?
老師,您好,得到一張專用發(fā)票,入福利費,進項需要轉出,做帳先借:管理費用-福利費88.50 進項稅11.5 貸:100后期勾選以后借:管理費用-福利11.5貸:進項轉出11.5,老師,我寫的對么,此時這筆業(yè)務算完成了吧,這個進項轉出的金額就一直掛著么
老師您好,關于員工福利費不能抵扣認證的進項發(fā)票,是直接附在福利費憑證后面全部做入費用是嗎?要不要先認證再做進項稅額轉出呢?
老師我們買的東西開的專票,但是這個東西是用于員工福利的。請問老師我這筆分錄應該怎么做?(我寫的 借:管理費用-福利費 應交稅費-進項稅 貸:其他應付賬款-XX 借:管理費用-福利費 貸:應交稅費-進項稅額轉出)
老師,員工宿舍的物業(yè)費開具了增值稅專用發(fā)票給來,能不能直接當成普票把價稅合計金額計入管理費用福利費?還是一定要分開寫進項,最后再把進項轉出?
甲公司2×20年年初的所有者權益總額為1 500萬元,不存在以前年度未彌補的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬元,2×21年度發(fā)生虧損120萬元,2×22年度實現(xiàn)稅前利潤為0,2×23年度實現(xiàn)稅前利潤500萬元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會提出2×23年度分配利潤60萬元的議案,但尚未提交股東會審議,假設甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導致所有者權益變動的事項,適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權益總額為( )萬元。
老師,那些專票不能抵扣
轉賬:私轉公……是不是直接在APP上轉…輸入對方對公銀行賬號…和公司名稱就OK了?
老師你好!老板門面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費,企業(yè)需要什么稅費,每個月租金20萬元,老師指導一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財務上要注意哪些怎么處理,有沒有相關課程
老師,開發(fā)票需要注意些什么呢,同一個公司不同的商品稅率要開不一樣的稅率嗎
一般納稅人公司銷售自己使用過的汽車,對方要求開增值稅專票,過戶時需要開二手車交易發(fā)票,我方給對方開的專票金額是否必須和二手車交易發(fā)票金額一致嗎?有相關文件嗎?
老師你好,我想咨詢收到股東投入的資本要如何做帳呢?投入的資本可以使公司購買東西時支付的支付的嗎?還是必須得是公賬?
小菲老師,你覺得這種賬還能不能做?
要做轉出處理哈,。那平時員工出差的進項稅是可以抵扣的吧
對,像出差的住宿,這些是可以抵扣的。
謝謝老師啦
不客氣,幫忙給個五星好評。