你好 開的普票 1%的發(fā)票的嗎

小規(guī)模納稅人,第四季度開票超過了45萬,因為公司企業(yè)一直未做賬,我是2021年第一季度開始做賬的,2021年1月繳納了2020年第四季度的增值稅,我直接寫分錄,應交稅費_應交增值稅,貸:銀行存款。資產(chǎn)負債表應交稅金那是負數(shù),現(xiàn)在怎么辦?怎么調(diào)平?
小規(guī)模納稅人,第四季度開票超過了45萬,因為公司企業(yè)一直未做賬,我是2021年第一季度開始做賬的,2021年1月繳納了2020年第四季度的增值稅,我直接寫分錄,應交稅費_應交增值稅,貸:銀行存款。資產(chǎn)負債表應交稅金那是負數(shù),現(xiàn)在怎么辦?怎么調(diào)平?
老師,怎么編輯增值稅申報表我的2020年第四季度營業(yè)收入是7905007.81,表格我應該填寫在哪里,稅款分別是多少,減免多少,要繳納稅款是多少,2020年第四季度
老師,全年銷售額是3424602.13,因之前申報錯,所以需要調(diào)整改表,補交稅,分別有2個季度未超過45萬免征數(shù)是546904.81,我現(xiàn)在要改第四季度的增值稅表,所以本年累計數(shù)第15、16行填多少?本年累計數(shù)第9、10的數(shù)填對嗎?全年的應交稅金是28776.97;
老師:我公司是小規(guī)模納稅人,在申報2022年第四季度時,發(fā)現(xiàn)收入少報了40多萬,我在減免明細表里找了,沒有減免增值稅這個政策了,現(xiàn)在增值稅申報表的年度累計收入與財報年收入不一致,怎么處理呢?
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領(lǐng)取消費劵以后在商場消費,經(jīng)營商戶收到消費券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費劵結(jié)算款該怎么進行賬務處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務公司申報勞務報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
嗯,去年稅收政策
1.3欄填寫7905007.81 16本期應納稅款,第一欄*2% 18應納稅減征額和減免表填寫第一欄*2% 22和24填寫16欄-18欄
稅款呢,因為不是自動核算的所以稅款應該怎么計算
如果是按照一般納稅人應該怎么填寫,銷售材料稅點是多少
繳納的增值稅等于7905007.18*1% 這個來 繳納的稅款不就是在22和24行里面嗎?
你好,這個看你們單位自己的稅率,你開的1%的還是3%的。
問下一般銷售印章材料稅務一般納稅人的話是按照幾個點來開發(fā)票
你好,一般納稅人13%的稅率。