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Q

老師,請問我司的供應商未開發(fā)票給我們,但是客戶要求我們開發(fā)票給他們,可以么?已出,款已付

2021-08-11 13:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-11 13:24

沒問題的,這個可以開的

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快賬用戶9750 追問 2021-08-11 13:26

老師,客戶投訴到稅務,說我們不給他們開發(fā)票,但是這個發(fā)票金額過大,我們在和供應商打官司要求給我們開發(fā)票后,再開給客戶,但是客戶不樂意這么做,怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-11 13:27

這種情況 你們可以和客戶說明情況,然后盡量取得購貨發(fā)票才行

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快賬用戶9750 追問 2021-08-11 13:30

好的,老師,如果我們未收到進項發(fā)票的情況下,開發(fā)票給客戶屬于虛開么?

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齊紅老師 解答 2021-08-11 13:33

也不能說是虛開,畢竟你們是有真實的業(yè)務。

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快賬用戶9750 追問 2021-08-11 13:36

是真實的業(yè)務,只是供應商一直未給我們發(fā)票,客戶又催得緊,直接投訴到稅務去了。老師,我們可不可以這么答復稅務,說供應商不給我們開發(fā)票,正在和他們打官司,我們要等收到供應商發(fā)票才開給客戶,是否可以?

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齊紅老師 解答 2021-08-11 13:38

可以,可以和稅務說一下你們的難處

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快賬用戶9750 追問 2021-08-11 13:38

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-08-11 13:38

不客氣,幫忙給個五星好評

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快賬用戶9750 追問 2021-08-11 13:39

好的好的,必須好評

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齊紅老師 解答 2021-08-11 13:40

好的好的,多謝多謝

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沒問題的,這個可以開的
2021-08-11
你好,你們移送了貨物,就應當確認收入?
2022-08-03
你好;? ?你可以開專票的哇; 你代開專票或者 申請專票回來自己開就行了。? ??
2022-06-08
?晚上好,是的,紙票的話我們沒有入賬也沒有抵扣把原藍票還給供應商,我們已入賬就要拿到這個紅票,原則 提藍紅是孿生的要在一起。 2.電子 發(fā)票我們現(xiàn)在可以直接發(fā)電子檔給客戶,客戶自已打印
2024-04-07
你好 ;? ? 可以的。? ? 發(fā)票正常開 哈 。 你們只是款項抵減。? 你們 發(fā)票還得你自己拿著入賬的??
2021-08-26
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