認證抵扣和你進項不一致的嗎?

當進項大于銷項稅額,本月進項未全部認證抵扣,考慮到稅負率,本月仍繳交增值稅,那么如何寫會計分錄? 例:銷項稅額2萬,進項稅額4萬(其中本月認證抵扣1.5萬元,余2.5萬尚未認證)公司要交一點稅比較好,本月繳納增值稅5000元,請問分錄怎么寫?
老師,我公司7月銷項90塊錢,進項10萬塊錢,認證抵扣了890元,這個月底增值稅怎么寫分錄?
生產制造業(yè),購買生產設備,和原料。進項100萬。銷項10萬銷項都是無票收入,按行業(yè)稅率做的銷項稅。認證了10萬進項。收到發(fā)票都做了借 原材料 應交稅費 應交增值稅 待抵扣進項稅 貸銀行存款 。月底認證了10萬進項還剩90萬進項沒有認證怎么做分錄?怎么結轉增值稅分錄?
老師您好,我們公司這個月進項多,勾選的時候比銷項多了幾塊錢,這樣可以嗎?結轉增值稅的分錄應該怎么做呢?
老師好,我今天申報7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認證抵扣,然后這個成本票我7月記賬直接按照價稅合計的錢做的賬8月又把這張抵扣了的話我怎么做分錄呢
購買的機器設備沒有發(fā)票,但是出口報關了,現(xiàn)在報關單要開票,請問買的這個機器可以稅務代開發(fā)票嗎?
8月9月有個員工忘記申報個稅了,怎么辦
老師,??顚S玫馁~務怎么處理的呀?
2月的費用發(fā)票,可以在11月做賬嗎?怎么做
存貨具體指的哪些?請老師列示
我們是賣礦車和高空車的公司,業(yè)務員提了銷售單,我們負責審核單價,同時怎么在他提的銷售單上做上定金,后期收到了尾款,在這個銷售單上在如何做? 一筆銷售單,我怎么能知道收沒收定金,聯(lián)查上游嗎,兩個銷售單是同一筆定金的話怎么做
老師好,問一下我司的制氧設備柜放在西藏的某酒店內供客人掃碼付費取出使用制氧設備,我司定期給酒店結算費用,與酒店簽訂的是合作框架協(xié)議。請問酒店給我司開出的發(fā)票開票項目寫什么?餐飲或者住宿,會議,電費好像都不合適
打車得過路費開不了,報銷是能寫明確,用其他的票抵嗎?
老師,個體戶想開發(fā)票,怎么操作?現(xiàn)在已經點了新辦開業(yè),但是發(fā)票業(yè)務顯示無權限
去銀行辦理提取備用金,需要那辦事員身份證還是法人身份證,會不會影響辦事員個人。
我不需要都勾選啊
我只勾選了一張發(fā)票,進項稅額是890元
借應交稅費應交增值稅銷項90 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅90 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅890 貸應交稅費應交增值稅進項890
待認證的增值稅還用寫分錄嗎?
認真的做到待認證,不需要結轉,只做賬不結轉。
待認證的做到,待認證里面只做賬,不結轉。
老師,認證的跟待認證的有分錄嗎?
你好認證的做到應交稅費,應交增值稅進項,里面 沒有認證的,做到應交稅費待認證科目里面。
老師,能打一下分錄嗎?
老師,我一開始說的這個情況,有關增值稅的需要做哪些分錄啊?
借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項90。
借庫存商品 應交稅費待認證10 貸銀行存款。 借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證890。
老師,公司買材料的進項做分錄的時候都先做到應交稅費-待認證嗎?月底認證的部分在從待認證結轉到應交增值稅進項嗎?
好對的,是的,是這么做的。認證多少轉多少。
期末轉出未交增值稅借方有余額還需要做什么分錄嗎?
你好轉出未交增值稅,借方有余額表示留底。
有留底需要做分錄嗎?
轉出未交增值稅,借方有余額就表示留底,不需要做其他的。