同學(xué),你好。先實際盤點庫存建賬,按照實際銷售商品對應(yīng)庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本

我想請問下老師,就是之前公司都沒有做賬,現(xiàn)在要做帳,那我們比如庫存現(xiàn)金和銀行存款里面都沒有款,然后我們現(xiàn)在要付款,錢存入銀行了那我們該怎么開頭?
老師你好,我想咨詢一下之前我結(jié)轉(zhuǎn)了成本,我現(xiàn)在要把之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷,怎么做會計分錄
老師你好,我想問一下我們股東之前存錢進公賬,我做的會計分錄是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在公司也沒錢還股東,想把這個其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為投資款,我要怎么做呢
老師你好,想問一下我們公司之前沒有做,庫存賬,現(xiàn)在想把帳做規(guī)范,每月要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
你好,老師,在產(chǎn)品之前我沒有做分錄,現(xiàn)在補入,想做庫存,下個月再正常做分錄,做庫存的話分錄是怎么操作呢?
老師,我們是集團公司,母公司是管理公司,負債給下面的子公司運營,采購,財務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費,但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點,請問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來的報銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實際多。但加油的發(fā)票比實際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號之前申報沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報關(guān)費發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應(yīng)不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費是由客戶承擔,但是我們公司也付了雜費,發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時,本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時候,顯示報關(guān)單與進項品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?
老師,關(guān)鍵我們是煤炭,怎么盤點呀?是不是不盤點就做不了結(jié)轉(zhuǎn)?
同學(xué),你好,煤炭也有計量,是如何入庫的,可以換算出來只不過不是特別準確