你好 可以的。 你到時(shí)增加科目來(lái) 區(qū)分核算就行了。 可以的按你理解的賬務(wù)處理 區(qū)分部門(mén) 和項(xiàng)目來(lái)核算的
老師,我有一個(gè)問(wèn)題想要請(qǐng)教你: 我們老板接手了一個(gè)公司,但是形式又不太一樣,相當(dāng)于只要了對(duì)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(現(xiàn)在還在進(jìn)行變更法人、股東、注冊(cè)資金、經(jīng)營(yíng)范圍),接手這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之后,就開(kāi)始租門(mén)店、裝修,對(duì)方公司的任何經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)我們都沒(méi)交接也沒(méi)管。但是那個(gè)公司(是一個(gè)火鍋店)還在開(kāi)票,我們老板就讓我新建賬,之前公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和賬務(wù)都說(shuō)不用管了,只登記現(xiàn)在我們裝修門(mén)店這些費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬呢?之前的公司的賬又該怎么處理呢?
老師,你好。假如之前做賬沒(méi)有進(jìn)行項(xiàng)目核算的,比如說(shuō),管理費(fèi)用-工資。我現(xiàn)在想分部門(mén)核算,業(yè)務(wù)員的,行政管理。然后不想修改之前的數(shù)據(jù),是不是新開(kāi)一個(gè)科目。還有,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,以前的會(huì)計(jì)都是直接220101應(yīng)付賬款—某某公司。我只是想修改她之前做賬方式。
老師你好,我之前是做費(fèi)用會(huì)計(jì)的,公司會(huì)計(jì)分應(yīng)收、應(yīng)付、費(fèi)用、成本和總賬。之前成本會(huì)計(jì)只有一個(gè)忙不過(guò)來(lái),然后總賬會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)崗成本會(huì)計(jì),費(fèi)用會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)總賬會(huì)計(jì),費(fèi)用再新招一個(gè)。領(lǐng)導(dǎo)跟我說(shuō)轉(zhuǎn)崗的時(shí)候,就說(shuō)了一句,總賬就是審核憑證(各個(gè)崗位推的憑證以及錄的憑證),然后檢查各個(gè)科目數(shù)據(jù),出報(bào)表。前總賬會(huì)計(jì)跟我沒(méi)有任何工作交接,這幾天我不知道如何下手,想問(wèn)一下,總賬會(huì)計(jì)主要是做什么的,怎么做,謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)一下:今天剛接的新公司的賬,這個(gè)公司從去年6月開(kāi)始,銀行往來(lái)業(yè)務(wù)特別多,而且金額也比較大,之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做過(guò)賬,稅務(wù)零申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表里只有應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款,利潤(rùn)分配有金額,其他都是空的。 現(xiàn)在我接手之后是不是要補(bǔ)做以前的賬,補(bǔ)做會(huì)不會(huì)影響去年的匯算清繳? 還是就從現(xiàn)在開(kāi)始做賬?
我先把這個(gè)事情的來(lái)龍去脈說(shuō)一下就是原來(lái)的包工頭哦,我們做賬借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬額,后來(lái)發(fā)工資的時(shí)候就是借應(yīng)付職工薪酬帶銀行存款,這是2020年到2022年11月一直都是這么做帳的啊,包工頭有400,000就是這兩年打過(guò)的款之前沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票現(xiàn)在呢?我接手這家公司那個(gè)包工頭還在這個(gè)公司還在做事,我想讓他開(kāi)發(fā)票,然后發(fā)票就是想讓他之前的400,000也一起開(kāi)過(guò)來(lái),但是之前做賬都是做應(yīng)付職工薪酬,然后附件是銀行回單銀行回單單備注了工資,我的意思是我想把之前的帳全部推翻,把包工頭讓他把40萬(wàn)票補(bǔ)上,之前怎么紅沖,然后現(xiàn)在做正確的在建工程,不知道這個(gè)怎么紅沖不知道這個(gè)怎么做正確的分錄
企業(yè)所得稅,資產(chǎn)5,000萬(wàn)以下,可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策。指的是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資本?還是資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)?如果超出資產(chǎn)5,000萬(wàn),要如何減資呢?
本公司小規(guī)模納稅人 商鋪出租收入(普票收入) 2025年4月、5、6 月不含稅收入116550.05 增值稅 5827.75 增值稅(增值稅是在3月份收到預(yù)付款租賃借 銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅) 小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點(diǎn)5827.75 借:應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入——增值稅免稅收入5827.75 老師我這樣寫(xiě)對(duì)不?
老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本年:借庫(kù)存 10000貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)10000上年度已結(jié)轉(zhuǎn)成本:借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)5000貸應(yīng)交增值稅—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅:借應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)15000貸應(yīng)交稅—未交增值稅15000 我們這是因?yàn)楸驹鲁隹诹嗽O(shè)備,有免稅要把所有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣完,那結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅—未交增值稅15000,還需不需要交稅?要怎么處理?
小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)流程中的抄,具體怎么匯總上傳?
21年22年的工資當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)了,24年才發(fā)放,做24年匯算21年22年工資要調(diào)減嗎
7月7日申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,7月10日進(jìn)行更改,然后在稅務(wù)局的 我的查詢里財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)查詢 錄入日期還是7日的時(shí)間和數(shù)據(jù),老師為什么
A公司報(bào)價(jià)單是200元。B公司報(bào)價(jià)是400元。c公司報(bào)價(jià)是700元。這樣算是規(guī)律性報(bào)價(jià)嗎?
暢捷通財(cái)務(wù)軟件固定資產(chǎn)卡片錄入后,我是自己填寫(xiě)的分錄,不是生成的固定資產(chǎn)購(gòu)入分錄有什么影響嗎
老師,銷(xiāo)售部寫(xiě)了一張費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,上面寫(xiě)的是貨車(chē)加油的油錢(qián) 價(jià)稅合計(jì)一共是880元,發(fā)票是普通發(fā)票不能抵 這個(gè)怎么記賬?
原材料發(fā)委外加工,沒(méi)有發(fā)票,對(duì)方是個(gè)人的,沒(méi)有辦法開(kāi)票,怎么記賬?
還有之前的會(huì)計(jì)都是沒(méi)有做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。其實(shí)公司因?yàn)槭盏膫€(gè)人款,且不開(kāi)發(fā)票。所以,這種情況她沒(méi)有做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的科目。但是,我能不能把工資這一塊結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?
?你好? ?那你? ?最終要做收入? 就得結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 需要的? ?
那之前的賬就是沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成,這該怎么辦?
?你好? ?現(xiàn)在調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)? 去調(diào)整之前分錄。 看之前怎么處理的??
好的。我看看,謝謝老師
?沒(méi)事的; 希望能幫到你??