這是減去專(zhuān)門(mén)借款的閑散收益

9. 2018年1月1日,某企業(yè)用專(zhuān)門(mén)借款開(kāi)工建造一 -項(xiàng)固定資產(chǎn),2019年12月31日該固定資產(chǎn)全部完工并投入使用,該企業(yè)為建造該固定資產(chǎn)于2017年12月1日專(zhuān)門(mén)借入一筆款項(xiàng),本金為1000萬(wàn)元,年利率為9%,兩年期。該企業(yè)另借入兩筆般借款: 第一筆為2018年1月1日借入的800萬(wàn)元,借款年利率為8%,期限為2年;第二筆為2018年、7月1日借入的500萬(wàn)元,借款年利率為6%,期限為3年;該企業(yè)2018年為購(gòu)建固定次產(chǎn)而占用了一般借款所使用的資本化率為( B )(計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位小數(shù))。A.7.00% B.7.52% C.6.80% D.6.89% 老師好 這個(gè)是為什么呢?
最后一步2018年費(fèi)用化3000*6%*5\\12-3000*0.1*2減去這個(gè)數(shù)是什么意思
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)期初未繳稅額和期末未繳稅額是什么意思呢?我們納稅申報(bào)表上從19年開(kāi)始這兩個(gè)地方就是負(fù)數(shù),然后21年11、12月、22年2、3、4、5、6月這7個(gè)月計(jì)提了增值稅,但實(shí)際又沒(méi)繳納增值稅,現(xiàn)在一直擺在賬上要怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)這是什么意思?如果需要一次性扣除6萬(wàn)減除費(fèi)用,同時(shí)符合以下條件才可以: (1)上一納稅年度1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)了工資薪金所得個(gè)人所得稅; (2)上一納稅年度1-12月的累計(jì)工資薪金收入(包括全年一次性獎(jiǎng)金等各類(lèi)工資薪金所得,且不扣減任何費(fèi)用、三險(xiǎn)一金及免稅收入)不超過(guò)6萬(wàn)元; (3)本納稅年度自1月起,仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得。
你好,我想問(wèn)一下,工商年報(bào)單位繳費(fèi)基數(shù)這塊。假如公司員工一個(gè)交社保的,工資是3000。前年社保醫(yī)保最低基數(shù)4000,去年6月份國(guó)家出臺(tái)政策,去年的最低社保醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)4200,社保這邊國(guó)家后期讓把1月至5月的補(bǔ)交上,醫(yī)保這邊不讓補(bǔ)交了。員工全年在職,那么去年的繳費(fèi)基數(shù)是不是4200×12?第二個(gè)問(wèn)題,假如去年社保最低繳費(fèi)基數(shù)還是4200,醫(yī)保最低繳費(fèi)基數(shù)是4100那么涉及到社保是,繳費(fèi)基數(shù)就是4200*12涉及到醫(yī)保是。繳費(fèi)基數(shù)就是4100*12是嗎?謝謝你了,一共兩個(gè)問(wèn)題
分公司已經(jīng)做過(guò)匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?

