你好 你們這個(gè)稅金是啥情況

老師,銷售發(fā)生的運(yùn)費(fèi),我們之前的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理做在了庫存商品的運(yùn)費(fèi)科目,也就是入了庫存的成本了,我覺得不應(yīng)該入成本吧,應(yīng)該入銷售費(fèi)用的運(yùn)輸費(fèi)吧。 所以我就紅沖之前他做的分錄 他做的暫估: 借:庫存商品~運(yùn)費(fèi)5000元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司5000元 我做的分錄 紅沖: 借:庫存商品~運(yùn)費(fèi)(-5000元) 貸:應(yīng)付賬款~甲公司(-5000元) 更正: 借:銷售費(fèi)用~運(yùn)輸費(fèi)6000元 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額300元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司6300元 老師,為什么我紅沖之后,庫存商品~運(yùn)費(fèi)會(huì)出現(xiàn)貸方余額:5000元 是因?yàn)樯蟼€(gè)月他把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
我們公司是房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司,之前是掛了5000元在應(yīng)付賬款上、付了4500元,扣了500元的稅金 是否分錄是 借:應(yīng)付賬款5000元 貸:銀行存款4500元 營業(yè)外收入500元? 可以掛成其他科目嗎?可以一直掛在應(yīng)付賬款上嗎
19年購買膠絲材料,19年11月付給湖南中家新型墻體材料有限公司500元的訂金,收到發(fā)票是廣州油工樂建材有限公司7250元,銀行付款6000元,賬務(wù)處理 1、借:其他應(yīng)收款—中家新型材料公司 500 貸:銀行存款 500 2、借:原材料 7250 貸:銀行存款 600 應(yīng)付賬款 1250元 現(xiàn)在確定沒辦法收回訂金,余款也不付了,我該怎么賬務(wù)處理?還是就一直把賬掛起
購買一款軟件一共1萬元,預(yù)付了5000元,其余的款完成了整體,再付! 已經(jīng)付的5000元,怎么記賬,我公司沒有預(yù)付賬款這個(gè)科目掛在其他應(yīng)收款里面可以嗎?
我家從供應(yīng)商跟前采購原材料,記應(yīng)付賬款,但是發(fā)現(xiàn)銀行流水上面它家給我家又轉(zhuǎn)了5萬元,現(xiàn)在掛什么科目呢?可以借應(yīng)付賬款5,貸銀行存款5嗎?
我想問下稅務(wù)師報(bào)錯(cuò)了了一科,現(xiàn)在還可以改嗎
老師,稅二中的自創(chuàng)的商譽(yù)是不是永遠(yuǎn)不能扣除
企業(yè)轉(zhuǎn)讓非上市公司股權(quán)交企稅嗎
老師,抵稅是什么可以發(fā)票抵扣呀?怎么月初抵扣發(fā)票顯示未到統(tǒng)計(jì)確認(rèn)日期呀
老師,做快遞行業(yè)的,公司的大貨車需要辦理貨運(yùn)證嗎?
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當(dāng)時(shí)是抵的新車款 借 庫存商品/二手車 貸 其他業(yè)務(wù)收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個(gè)性價(jià)比更高,
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤增加了,這部分匯算清繳時(shí)已經(jīng)繳過稅了,怎么弄
老師股權(quán)變更報(bào)送信息做到最納稅申報(bào)預(yù)覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團(tuán)隊(duì)PK獎(jiǎng)勵(lì),這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入哪個(gè)二級明細(xì)呢


娜娜老師?,實(shí)操班主任: [小程序]會(huì)計(jì)問題,極速解答! 微光: 我們單位是6個(gè)點(diǎn)的稅金,我收到的是3個(gè)點(diǎn)的稅金、但是我跟對方商量后扣了5個(gè)點(diǎn)的稅金,這扣除的稅金應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目?
就是銷售方只可以開出3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票!但是我說好的是要5個(gè)點(diǎn)的!所有扣了這部分稅金,剩下的錢才打過去的,是真實(shí)發(fā)生的交易
你好? ?這個(gè)是額外扣除的? 沖 你們的成本金額? ?