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你好,7月開具20萬銷項,進項7萬,但是8月初收到14萬進項,申報7月可否不交稅

2021-08-09 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-09 11:23

八月份是八月份開的發(fā)票嗎?

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快賬用戶4186 追問 2021-08-09 11:27

是的 老師

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齊紅老師 解答 2021-08-09 11:27

八月份的進進項稅額不能抵七月份的銷項。

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八月份是八月份開的發(fā)票嗎?
2021-08-09
你好,只要是當月的,你都可以在當月勾選認證的。
2022-08-15
可以問下你,稅務(wù)局允許你們申請延期交稅吧?
2022-08-09
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-08-16
您好,可以,預(yù)繳稅額可以回機構(gòu)所在地抵減。
2020-08-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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