你好 沖前面收入的分錄??

出納收到攤主支付的租金,存入公司銀行帳戶,怎么做會(huì)計(jì)分錄?攤租是公司主營業(yè)務(wù)收入。這樣做會(huì)計(jì)分錄:借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)繳稅費(fèi)得嗎?
前期受到租金6000,一季度租金費(fèi)應(yīng)收18000,對(duì)方后來轉(zhuǎn)了30955、里面還包含他的中介費(fèi)5000開票稅金1955、然后我退給對(duì)方12955.分錄怎么做。我有個(gè)不平。先是借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)入-押金 6000 然后借:銀行存款30955 貸:其他業(yè)務(wù)收入18000 貸:銀行存款12955.
退租金給租戶怎么做分錄,之前是做:借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入-租金,不考慮稅費(fèi)
業(yè)主交租金5000,做:借:銀行存款5000,貸:其他業(yè)務(wù)收入-租金5000 現(xiàn)在退業(yè)主租金4400元,剩余600元抵這段時(shí)間水電費(fèi),怎么做分錄?
今年租金收入做了三筆,第一筆:借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi);第二筆和第三筆一樣:借銀行存款,貸預(yù)收賬款。減免了一部分租金,那扣除減免后的租金怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問老師,我們公司注冊(cè)的時(shí)候注冊(cè)資本是認(rèn)繳,上個(gè)月我們還了實(shí)繳資本產(chǎn)生的增值稅怎么入賬?
老師,您好,推廣用的宣傳架制作計(jì)入什么科目?
我們是建筑公司,項(xiàng)目上購買,跟保險(xiǎn)公司買的安責(zé)險(xiǎn)。怎么入賬?
老師好,一方公司收到開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),一方公司開出開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),業(yè)務(wù)均真實(shí),這種情況下,雙方賬務(wù)如何處理?如何進(jìn)行納稅申報(bào)?執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,謝謝
老師,現(xiàn)在檢查現(xiàn)金流量表時(shí),順著發(fā)現(xiàn),25.01月現(xiàn)金科目 ,是貸方余額。原因是這邊現(xiàn)金使用時(shí),自己墊了一些,但入賬時(shí)忘了掛 借:其他應(yīng)付款了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?反過賬到1月調(diào)整,并更正報(bào)表嗎?還是直接在25.10月賬務(wù)處理 借:庫存現(xiàn)金 貸: 其他應(yīng)付款 這樣沒關(guān)系嗎?
老師,您好,請(qǐng)問房產(chǎn)稅的房產(chǎn)原值,包括土地價(jià)格嗎
11月份申報(bào)10月份的個(gè)稅,員工離職日期應(yīng)該寫幾月的
老師,請(qǐng)問公司的一般戶給基本戶轉(zhuǎn)款計(jì)入什么科目?
老師好,分公司的員工總公司代發(fā)工資,賬上一直掛著往來怎么辦,分公司沒有錢還總公司
請(qǐng)問一下支付員工培訓(xùn)費(fèi)怎么做分錄


不是全退,只退一半。是做:貸:主營業(yè)務(wù)收入-租金 -2000,貸:銀行存款2000。還是做借:銀行存款-2000,貸:主營業(yè)務(wù)收入-租金-2000?
你好 第二個(gè)分錄 就可以的??