你好,應(yīng)該是沒審核記賬吧,還要結(jié)轉(zhuǎn)損益再審核記賬,這樣才能平

請(qǐng)問 我之前都沒有入財(cái)務(wù)軟件做賬 然后7月開始做的,我把銀行卡期初的余額填到了賬套,我還把期初庫存數(shù)填進(jìn)去了(這批貨已結(jié)清)但是這樣導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了 然后這個(gè)月我做的其他正常經(jīng)營(yíng)分錄都是平的 這種情況我該怎么處理?
用軟件做賬,憑證都錄完后沒結(jié)賬,點(diǎn)開資產(chǎn)負(fù)債表提示“賬不平,請(qǐng)檢查報(bào)表公式設(shè)置”,該怎么辦
請(qǐng)問用去年21年的資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表數(shù)據(jù),新建財(cái)務(wù)軟件的期初數(shù)據(jù),錄入憑證后,進(jìn)行憑證記賬時(shí),系統(tǒng)提示初始數(shù)據(jù)不平衡,是怎么回事,該怎么解決?期初借貸相差就是21年底未分配利潤(rùn)金額
用友導(dǎo)入金蝶帳套后,資產(chǎn)負(fù)債表不平,提示請(qǐng)檢查賬表項(xiàng)目公式設(shè)置怎么調(diào)?還有就是資產(chǎn)負(fù)債表我看是平的,但是資產(chǎn)總額為負(fù)
老師我想問一下,我是直接把前任會(huì)計(jì)的賬套導(dǎo)過來了,準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平,然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤(rùn)1474;貸:管理費(fèi)用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借:本年利潤(rùn)4675 貸:管理費(fèi)用福利費(fèi)4675,我這樣做對(duì)不對(duì),還有我接下去要怎么辦
一般納稅人銷售寵物飼料增值稅是9%還是13%
上個(gè)月開錯(cuò)了一張發(fā)票,將13%開成0%,跨月了發(fā)現(xiàn)開錯(cuò),也開了紅沖并開具了正確發(fā)票,然后我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的時(shí)候,是打算將錯(cuò)就錯(cuò)按0%去申報(bào),現(xiàn)在的問題是我要申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)提示說《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》是為0,但是主表里面確有那張開錯(cuò)的金額,這個(gè)要怎么整
請(qǐng)問老師,我要減少注冊(cè)資金,沒有實(shí)繳,這種情況需要交印花稅嗎
老師好!我公司的兼職人員公司全額交納養(yǎng)老保險(xiǎn)。工資為0。但是前面1~4個(gè)月,我沒有給他申報(bào)個(gè)稅?,F(xiàn)在我公司簽了社保費(fèi)電子文書,個(gè)稅系統(tǒng)和社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)有比對(duì)。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改個(gè)稅申報(bào)表?
多繳納的印花稅,怎么申請(qǐng)退還呢?
老師,您好,請(qǐng)教一件事。老板有個(gè)朋友要貸款,要跟公司簽個(gè)裝修合同,賬號(hào)信息填老板的,但是合同蓋章是用公司的章,到時(shí)候貸款下來轉(zhuǎn)給老板,老板再轉(zhuǎn)給她朋友,這樣對(duì)老板有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我們課堂有計(jì)劃成本和實(shí)際成本核算的課程嗎
老師,我們是建筑公司,我們用銀行網(wǎng)銀頻繁換對(duì)方的銀行承兌匯票,中間沒有差價(jià),這個(gè)可以嗎?有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
為融付的擔(dān)保費(fèi)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
老師,公司要倒閉了,要給員工發(fā)辭退福利N+1幾萬塊,到時(shí)候直接銀行發(fā)放,需要什么手續(xù)合規(guī),這個(gè)辭退福利是真實(shí)的

