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老師,我公司7月份取得增值稅留抵退稅106萬,本期需要交納增值稅6000,那么以增值稅為計(jì)稅基礎(chǔ)的城建稅和教育費(fèi)附加在106萬以內(nèi),都不需要計(jì)提繳納呢?

2021-08-09 05:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-09 05:28

您好,您這個(gè)是什么意思呢?

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快賬用戶1379 追問 2021-08-09 05:32

計(jì)算附加費(fèi)與增值稅留抵退稅有關(guān)系嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-09 05:33

這個(gè)不需要繳納增值稅

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快賬用戶1379 追問 2021-08-09 05:35

上期不需要繳納,本期有簡易計(jì)征的收入銷項(xiàng)不能抵減進(jìn)項(xiàng)所以本期需要繳納增值稅

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齊紅老師 解答 2021-08-09 05:38

對(duì),要納稅就需要計(jì)算附加稅

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快賬用戶1379 追問 2021-08-09 05:42

那么我的申報(bào)表為什么是這個(gè)樣子的?

那么我的申報(bào)表為什么是這個(gè)樣子的?
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齊紅老師 解答 2021-08-09 05:44

你們是生產(chǎn)性企業(yè)吧

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快賬用戶1379 追問 2021-08-09 05:45

不是,物流倉儲(chǔ)

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齊紅老師 解答 2021-08-09 05:46

一般生產(chǎn)型的出口企業(yè)才有這個(gè)年底退稅呢

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快賬用戶1379 追問 2021-08-09 05:48

符合留抵退稅政策,而且所退稅款上月就到賬了

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齊紅老師 解答 2021-08-09 05:50

退稅額按理不應(yīng)該交附加稅的呢

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