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工廠應(yīng)收A客戶賬款,當(dāng)月有一筆返點(diǎn)需要給A客戶,直接用應(yīng)收賬款抵扣返點(diǎn)。這筆返點(diǎn)該如何做賬?

2021-08-08 13:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-08 13:29

你好,之前全額開票了嗎?

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快賬用戶6508 追問 2021-08-08 13:53

什么意思?沒懂

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快賬用戶6508 追問 2021-08-08 13:55

銷售肯定是出庫的開單,不開發(fā)票的。只是返點(diǎn) 應(yīng)收賬款的會計直接抵扣了,就是應(yīng)收50000元,返點(diǎn)200元,剩余客戶轉(zhuǎn)了49800元,我想問,這個該如何做賬

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齊紅老師 解答 2021-08-08 14:16

那你如果是按照50000先確認(rèn)收入和應(yīng)收就200元沖收入和應(yīng)收如果沒有確認(rèn)應(yīng)收就是按照實(shí)際49800確認(rèn)應(yīng)收

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你好,之前全額開票了嗎?
2021-08-08
你好 你做紅字分錄沖掉這個分錄
2020-08-14
同學(xué)您好,您是返點(diǎn)的,還開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
2021-07-28
?你好? 這個返點(diǎn)5萬的話? 你們發(fā)票是怎么開的? 你是銷售方 是嗎??
2021-07-28
你好,借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)收賬款
2020-09-02
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