同學, 你好。這個可以先入預付賬款。 然后按月攤銷,計入到管理費用當中。
老師好,請問我們的生產(chǎn)廠房已付租金半年了,但未開始生產(chǎn),那么這個租金費用該入什么科目,謝謝
老師:請問一下公司使用其他公司的廠房生產(chǎn),沒有租金但是現(xiàn)在要改造,改造的費用計入什么科目?
請問老師,辦公室是租的自然人的,但是房東并未開租賃發(fā)票,那么產(chǎn)生的房子租金,以及辦公室的水電費這些是不是即便做了帳也不能稅前抵扣?謝謝
老師,公司交電費我們幫隔壁廠我們共一個房東代繳電費,開了票來的,已做賬銀行也付款,一年賬是做平的?,F(xiàn)在是廠一年房租未交的,用代繳一年多代繳電費抵房租,每月都攤銷了廠房租金是掛在預付賬款里是負數(shù)(代表未付款79800元)。這筆攤銷未付款用電費沖綃怎么做分錄謝謝!
老師,房租租金一般支付半年或者一年,發(fā)票是支付后就開票了,然后我就入其他應收款-租金分攤科目中,以后每個月分攤到管理費用中,借管理費用-租賃費,貸其他應收款-租金分攤。請問后面分攤到管理費用中需要什么憑證?謝謝!
老師,你好,請問有工廠制造業(yè)的一整套做賬流程及分錄嗎
增值稅出口退稅款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師為什么加油開的是百分之13普票,百分之13稅率為什么不是專票
老師,實際利潤=實際收入-實際成本,實際收入和實際成本以銀行流水實際收到和支出的來核算,還用不用加上應收和應付的
首次登錄自然人電子稅務局扣繳端,那個實名登錄是用法定代表人還是辦稅人員的,如果是納稅申報密碼登錄又是哪個呀
老師,外貿(mào)企業(yè),請問有一批產(chǎn)品對公付了貨款,但是最終沒有報關出口。供應商也沒有開具發(fā)票。也沒能退稅。含稅改了未稅,但是供應商一直沒有過賬改對私付款。 這種情況要怎么處理,目前賬上一直掛了預付款。
老師好!有個朋友公司掛靠在我們公司,沒有實地辦公,房租水電那些都沒有,他有出口國外的訂單,想退稅的話應該怎么操作
老師,公戶付出去的每一筆還需要寫付款申請單簽字嗎
由郭老師回答我的問題
老師,其他應收款-個人公積金,借方余額是負數(shù),這是咋回事?
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我們不是一次性支付半年,是每個月支付的,還有如果正常生產(chǎn)了這個租金我入管理費用?還是入制造費用?
同學,你好,這個要看使用部門,我們的租金如果是生產(chǎn)部門使用的,就入生產(chǎn)費用制造費用,如果是行政部門的辦公室,我們就入管理費用。