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這個稅款是3月份支付的,而且是支付3月份的稅款。什么情況下會當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅款。 這個具體的銀行分錄怎么做,是否需要先計(jì)提 幫忙寫一下完整的

2021-08-07 21:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-08-07 21:50

同學(xué)你好,一般來說,增值稅和附加稅是次月繳納的。

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齊紅老師 解答 2021-08-07 21:51

一般來說,如果是去稅務(wù)局代開增值稅發(fā)票,那么增值稅和附加稅是當(dāng)時就要繳納的,這個時候呢,就是當(dāng)月繳納的情況啦。

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齊紅老師 解答 2021-08-07 21:51

如果是當(dāng)月繳納的,老師建議還是可以先做預(yù)提來過渡一下。

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齊紅老師 解答 2021-08-07 21:52

預(yù)提附加稅的分錄如下,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅。

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齊紅老師 解答 2021-08-07 21:52

實(shí)際繳納的時候借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅。借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。貸銀行存款

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快賬用戶4286 追問 2021-08-07 21:54

當(dāng)月繳納的增值稅計(jì)提和支付的分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2021-08-07 22:03

同學(xué)你好,當(dāng)月繳納增值稅可以不用計(jì)提,作如下會計(jì)分錄。

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齊紅老師 解答 2021-08-07 22:04

借應(yīng)交稅費(fèi) 已交增值稅 貸 銀行存款

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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