同學(xué)你好,一般來說,增值稅和附加稅是次月繳納的。
這個稅款是3月份支付的,而且是支付3月份的稅款。什么情況下會當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅款。 這個具體的銀行分錄怎么做,是否需要先計提 幫忙寫一下完整的
一般納稅人 7月份開進(jìn)來的進(jìn)項 支付了貨款 發(fā)票已開 但是由于當(dāng)月進(jìn)項票已夠 所以這個票放到了9月份認(rèn)證 這樣我的會計分錄怎么寫 分別幫我寫下 7月份開進(jìn)票的分錄 跟認(rèn)證之后的分錄好嗎謝謝
那個工資社保的分錄幫我理一下,比如6月份的工資6月份計提,6月份的社保當(dāng)月交,6月份的個稅7月份申報繳納,工資是8月份發(fā)放,這些分錄要怎么做
這個企業(yè)所得稅匯算清繳的,要補(bǔ)的金額,是哪個月份做賬呀,就是借方,所得稅費(fèi)用 貸方,應(yīng)付稅費(fèi)-應(yīng)付企業(yè)所得稅,這個是在什么時候計提做賬,是2025年的1月,還是2月,還是3月,還是4月,還是5月,我是4月份申報的企業(yè)所得稅匯算清繳,4月份付稅款的,是不是可以4月份,又計提,又付款,兩筆分錄都放在4月份呢,還是說一定要3月份計提,4月份付款,這個有講究的嗎
老師,請問費(fèi)用類的支出,本月已經(jīng)付款,但是發(fā)票后面月份才收到,這種情況需要怎么記賬呢?幫忙寫下詳細(xì)分錄,付款的時候怎么做分錄,后面月份收到發(fā)票怎么做分錄,謝謝
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進(jìn)項占比怎么計算, 進(jìn)賬多了很多。項目是虧損的。需要分析。
請問一下自然人每個月有工資收入,如果辦個個體工商營業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個人,每個月公賬沒有進(jìn)出,還要給他申報個稅嗎,報多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
一般來說,如果是去稅務(wù)局代開增值稅發(fā)票,那么增值稅和附加稅是當(dāng)時就要繳納的,這個時候呢,就是當(dāng)月繳納的情況啦。
如果是當(dāng)月繳納的,老師建議還是可以先做預(yù)提來過渡一下。
預(yù)提附加稅的分錄如下,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅。
實(shí)際繳納的時候借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅。借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。貸銀行存款
當(dāng)月繳納的增值稅計提和支付的分錄怎么做
同學(xué)你好,當(dāng)月繳納增值稅可以不用計提,作如下會計分錄。
借應(yīng)交稅費(fèi) 已交增值稅 貸 銀行存款