同學(xué)你好,一般來說,增值稅和附加稅是次月繳納的。

這個稅款是3月份支付的,而且是支付3月份的稅款。什么情況下會當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅款。 這個具體的銀行分錄怎么做,是否需要先計提 幫忙寫一下完整的
一般納稅人 7月份開進(jìn)來的進(jìn)項 支付了貨款 發(fā)票已開 但是由于當(dāng)月進(jìn)項票已夠 所以這個票放到了9月份認(rèn)證 這樣我的會計分錄怎么寫 分別幫我寫下 7月份開進(jìn)票的分錄 跟認(rèn)證之后的分錄好嗎謝謝
這個企業(yè)所得稅匯算清繳的,要補(bǔ)的金額,是哪個月份做賬呀,就是借方,所得稅費(fèi)用 貸方,應(yīng)付稅費(fèi)-應(yīng)付企業(yè)所得稅,這個是在什么時候計提做賬,是2025年的1月,還是2月,還是3月,還是4月,還是5月,我是4月份申報的企業(yè)所得稅匯算清繳,4月份付稅款的,是不是可以4月份,又計提,又付款,兩筆分錄都放在4月份呢,還是說一定要3月份計提,4月份付款,這個有講究的嗎
老師,請問費(fèi)用類的支出,本月已經(jīng)付款,但是發(fā)票后面月份才收到,這種情況需要怎么記賬呢?幫忙寫下詳細(xì)分錄,付款的時候怎么做分錄,后面月份收到發(fā)票怎么做分錄,謝謝
@樸老師,我們8月份補(bǔ)繳了1月份一個代扣代繳的增值稅,請問如何賬務(wù)處理,借方計入什么科目?項目是當(dāng)時這筆款項支付給境外銀行的手續(xù)費(fèi),稅務(wù)局看到后說是符合增值稅納稅范圍 讓單獨(dú)申報代扣代繳的增值稅補(bǔ)繳了8.51的稅款,幫忙寫一下完整的賬務(wù)處理
老師我想問一下,我們公司員工社保補(bǔ)繳的那部分我們做到工資表里面,這一塊補(bǔ)繳的金額我們沖穩(wěn)崗補(bǔ)貼可以嗎?會計分錄:借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,沖穩(wěn)補(bǔ)會計分錄:借:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,貸:其他應(yīng)收款,上面這兩個分錄對不對?
咨詢下:支付個人勞務(wù)費(fèi),如果考慮個稅與增值稅,會計分錄怎么做?
老師,公司買的車,上戶上到員工名下的,可以用公司賬戶打款給銷售方嗎?
請董老師解答,請問老師,這個最佳現(xiàn)金持有量是怎么算的,因為這個答案的列式計算結(jié)果跟它上面寫的結(jié)果不一樣啊
老師您好,現(xiàn)在有個問題能否幫忙解答下,安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)最新2025普通貨物運(yùn)輸上一年度營業(yè)收入的1%,1%全年還是每個月?比如上年收入是1200萬,1200萬*1%=12萬,是今年總的提取是12萬,還是每個月提取12萬呢?
老師,高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田工程發(fā)票怎么開
怎么查個體戶有沒有開通稅務(wù)
請問個體戶怎么簡易注銷,麻煩詳細(xì)點(diǎn)
老師,法人名下幾個公司都要申報個稅是嗎
顧客消費(fèi)了10000,只要求開3000的發(fā)票可以嗎
一般來說,如果是去稅務(wù)局代開增值稅發(fā)票,那么增值稅和附加稅是當(dāng)時就要繳納的,這個時候呢,就是當(dāng)月繳納的情況啦。
如果是當(dāng)月繳納的,老師建議還是可以先做預(yù)提來過渡一下。
預(yù)提附加稅的分錄如下,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅。
實際繳納的時候借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅。借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。貸銀行存款
當(dāng)月繳納的增值稅計提和支付的分錄怎么做
同學(xué)你好,當(dāng)月繳納增值稅可以不用計提,作如下會計分錄。
借應(yīng)交稅費(fèi) 已交增值稅 貸 銀行存款