1. 補(bǔ)提 1 月份應(yīng)代扣代繳的增值稅(追溯調(diào)整) 因?qū)儆谝郧霸路萋├U,需通過(guò) “以前年度損益調(diào)整”(若執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則且涉及跨年)或直接調(diào)整當(dāng)期損益(若未跨年,1 月與 8 月同屬一年度): 若未跨年(同屬 2025 年):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 —— 手續(xù)費(fèi) 8.51貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 代扣代交增值稅 8.51 若跨年(2024 年 1 月,2025 年 8 月補(bǔ)繳):借:以前年度損益調(diào)整 8.51貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 代扣代交增值稅 8.51 2. 8 月份實(shí)際繳納補(bǔ)繳的增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 代扣代交增值稅 8.51貸:銀行存款 8.51 3. 若跨年調(diào)整,需結(jié)轉(zhuǎn) “以前年度損益調(diào)整”: 借:利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn) 8.51貸:以前年度損益調(diào)整 8.51

老師你好,請(qǐng)教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來(lái)后,他們不給賬套,只給了個(gè)科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報(bào)稅,然后9月底再做的賬)做賬的時(shí)候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13114.92。因?yàn)榫褪?月底有留底稅額27948.26元,所以算下來(lái)7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒(méi)再做任何的分錄。就財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計(jì)算下來(lái)還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)時(shí)的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)時(shí),她們是做的與進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)相反的分錄處理,這樣一來(lái)了,我的科目余額表中就會(huì)還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因?yàn)橛玫目颇坎灰粯?,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒(méi)毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進(jìn)行調(diào)整啊,能詳細(xì)說(shuō)一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
各位老師好,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,如有空能否幫忙看下解答一下,謝謝! 情況是這樣的:我司是小規(guī)模納稅人,一家貨代公司,開(kāi)票呢都是開(kāi)免稅的普通發(fā)票,但是呢上個(gè)季度還是代理記賬公司幫忙處理開(kāi)票等賬務(wù)處理,后來(lái)我接手了,發(fā)現(xiàn)她們開(kāi)票的時(shí)候開(kāi)了些1%有稅點(diǎn)的票,那我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)季度的增值稅的時(shí)候呢就得繳納那部分的銷項(xiàng)稅。 我現(xiàn)在的疑問(wèn)就是:我司單位原則上開(kāi)免稅的發(fā)票,現(xiàn)在上繳的增值稅能否可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅呢?還是說(shuō)不能退了。
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個(gè)異地工程,給客戶開(kāi)票了249000元含稅,8月我在電子稅務(wù)局進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務(wù)局進(jìn)行報(bào)驗(yàn)登記,但面提交 預(yù)繳增值稅時(shí),頁(yè)面提示要去當(dāng)?shù)卮翱谵k理,我又把預(yù)繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項(xiàng)目地稅務(wù)窗口辦理預(yù)繳增值稅等相關(guān)稅費(fèi),我打12366熱線,說(shuō)是可以,我10月份預(yù)繳的這部分稅款,10月份如果沒(méi)有銷項(xiàng)稅額,那就留底但不是進(jìn)項(xiàng)稅額,等后面哪個(gè)月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
老師,這個(gè)預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理,我們是小規(guī)模,8月的時(shí)候電子稅務(wù)局上代開(kāi)了增值稅專用發(fā)票。然后我拿到銀行對(duì)賬單有顯示8月申請(qǐng)代開(kāi)專票交的稅額。我是不是應(yīng)該按照這個(gè)截圖去寫這筆分錄才是對(duì)的?以前我寫的是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 沒(méi)有后面寫三級(jí)科目已交稅金,是不是全錯(cuò)了?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們外地有項(xiàng)目,項(xiàng)目上給我們你好老師,請(qǐng)問(wèn),我們是一般納稅人建筑公司做的業(yè)務(wù)是建筑服務(wù),甲方給我們支付的勞務(wù)費(fèi),我們幫乙方代發(fā)工資,并收取管理費(fèi),我們是3%屬于簡(jiǎn)易征收,我們異地有預(yù)繳增值稅,,請(qǐng)問(wèn)收到這個(gè)項(xiàng)目的甲方款是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),發(fā)放勞務(wù)費(fèi)或者給乙方直接支付勞務(wù)費(fèi)跟預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么?還有本地的項(xiàng)目,收入跟異地是一樣,那代乙方發(fā)放勞務(wù)費(fèi)與給乙方轉(zhuǎn)勞務(wù)費(fèi)的,代發(fā)勞務(wù)費(fèi)時(shí)其中有幾筆退款,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的報(bào)表,利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請(qǐng)定期定額
請(qǐng)問(wèn)a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒(méi)有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
釀酒廠賬務(wù)處理 和分錄
老師,有個(gè)問(wèn)題麻煩幫我解答一下可以嗎? 還沒(méi)搞明白 我們公司幫一個(gè)朋友交社保,每個(gè)月社保費(fèi)用他有轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在給他停保了,只有10月份交了一個(gè)月,但沒(méi)給他發(fā)工資報(bào)個(gè)稅,這交的社保費(fèi)現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呀?
有沒(méi)有深圳那邊的老師?請(qǐng)問(wèn)最近深圳那邊會(huì)計(jì)就業(yè)情況如何?40歲的會(huì)計(jì)還有發(fā)展機(jī)會(huì)嗎?
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)金額400萬(wàn)。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫(kù)存1600萬(wàn),這種風(fēng)險(xiǎn)大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標(biāo)費(fèi)借:管理費(fèi)用-投標(biāo)費(fèi),貸銀行存款 收到投標(biāo)費(fèi)的普票如何寫會(huì)計(jì)分錄,謝謝

