這個不影響啊,如果說你做的是相關建筑服務,建筑工程類的,這個是正常的呀,可以正常抵扣。
請問老師,供應商做技術開發(fā),現(xiàn)在我們付款了對方這幾個月都不能開票,說被限制了。請問還有五萬進項稅我不能抵,本月有增值稅但沒進項可以抵扣,導致后面沒業(yè)務的話,她后面補開給我們的發(fā)票該怎么處理?后面如果一直沒銷項或者業(yè)務了,進賬一直掛著?我看增量留底退稅要求也挺嚴格,而且只能退60%。我都是收到發(fā)票才勾選進項發(fā)票
老師,我是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)制度,現(xiàn)在有一個問題,我們銷售貨款是1600萬,購貨成本票是1100萬,給出去的傭金要200萬,現(xiàn)在問題是傭金200萬是要對方開發(fā)票給我們才能抵扣,還是我們代收代繳個人所得稅也可以抵扣這200萬,如果拿傭金的人開不了發(fā)票給我們,或者說不要我們代收代繳個人所得稅,這樣我們這200萬還能抵扣嗎?
老師請教個問題,我們有個項目掛靠了拓園鼎盛公司,拓園鼎盛收到25萬工程款后給甲方開了25萬發(fā)票,拓園鼎盛給我們付了22萬,我們給拓園鼎盛提供了22萬進項票?,F(xiàn)在拓園鼎盛要扣掉一部分款,原因是 成本不夠缺3萬,這3萬要計算企業(yè)所得稅對方這種說法對嗎?
老師問一個實務中的問題,一個商貿企業(yè),如果本月銷售商品收入100萬,已經開票,而我們進貨的時候也已經收到進項票成本為50萬(商品全部賣出),運費成本為10萬。我就想問問如果按照理論,這些商品和運費的成本合計60萬都應該確認為本月的成本,但是我們每月月底不是勾選抵扣進項稅嘛,我就在想假如運費成本那個10萬的進項稅本月我不勾選抵扣了,這個運費成本我是不是可以不計入當月,等到抵扣的時候再計入成本?
老師,現(xiàn)在我們有個進項8000萬其中4800萬是純勞務,3200萬是輔材。請問這票我們該如何開給對方,稅收到底是多少,所有進項成本票都能抵扣掉嗎?
柴油發(fā)票,電費發(fā)票后面附件做那些合適?
社保和公積金都是不需要扣出來的,只需要扣員工請假的部分,作為計提工資的數(shù)據是嗎?然后這個數(shù)據也是我作為申報個稅的依據是嗎?
老師,內部審計怎么算員工使用公車費油不費油
老師好,成為一般納稅人之后,是不是每銷售一筆都要把發(fā)票給開出來呀?之前小規(guī)模的時候都是季度底一起開票。
我們公司轉讓了持有A公司的股權,取的的股權轉讓收益和繳納印花稅和企業(yè)所得稅分錄
老師,問個問題,我們民宿總共4棟樓,之前都在一家公司里計提房租,這個房租也沒有發(fā)票,但是我有正常計提,想著匯算再調增,現(xiàn)在為了掛攜程營銷,其中兩棟被注冊2家個體戶,那這種情況我怎么把房租轉移到這兩家個體戶名下。
老師好,實際工作中公司的打車票普通發(fā)票一般需要抵扣嗎?還是直接就記成本費用里???
老師你好,我單位進口貨物采用預付款,匯款按當時匯率。請問貨物入境后,我按報關單上的匯率計算匯兌損益還是按當月入賬第一天匯率或者別的匯率?謝謝
老師,科目余額表中,固定資產減去累計折舊等于凈值嗎
老師,公司賬上供應商的款都付清了,有固定資產,還有欠股東的款,可以注銷嗎
一般納稅人純勞務部分可以開3個點勞務費嗎?
4800萬勞務費也是可以抵扣的嗎?
純勞務的話,正常是13%,但可以享受簡易計稅3%。
可以的呀,這個并不影響你那個建筑服務里面,它需要有材料,需要有勞務啊,只要是開的專用發(fā)票是可以抵扣的。
也就是說如果4800萬是勞務費也是可以抵扣的?對吧
對的對的,也是可以抵扣的。
這個項目如果簡易計稅的話,它需要什么條件?我簡易計稅開出去的三個點,別人能抵扣嗎?
如果是清包工,甲供工程就可以了
需要合同是嗎?
需要的,合同是必須要的
300人以上 繳稅300萬以上 資產5000以上 不屬于小微,這個繳稅300萬是指多長時間內的,還是指每個項目的繳稅
一年計算的300萬,這里是