若客戶需要發(fā)票,是的
老師您好,我們是生鮮企業(yè),2021年8月開始變成一般納稅人了,但是八月前有一些銷售發(fā)票沒開怎么辦?變一般納稅人之后還可以開小規(guī)模納稅人的時(shí)候產(chǎn)生的銷售發(fā)票嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人之前是不是最好把欠別人的發(fā)票能開的都開了???比成為一般納稅人之后省增值稅啊
老師 你好 我想咨詢一下成為一般納稅人之前收到的預(yù)收款應(yīng)該怎么開發(fā)票?是按小規(guī)模的稅率開還是按一般納稅人的稅率開。今年10月份成為了一般納稅人,但是銷售收入都是在小規(guī)模時(shí)期收到的,也就是今年10月之前收到的預(yù)收款,現(xiàn)在想問這個(gè)發(fā)票是按小規(guī)模時(shí)期的開還是一般納稅人稅率開。目前的收入都是成為一般納稅人之前收到的。
老師之前都是小規(guī)模納稅人,在今年底12月份就改為一般納稅人了,開了幾筆發(fā)票,請問這種要怎么報(bào)稅?
您好,請問,我們現(xiàn)在是小規(guī)模,開3%的專票,然后稅局有打電話說我們開發(fā)票超過了500w本月需要去認(rèn)定為一般納稅人,想問一下,成為一般納稅人后,我們之前小規(guī)模時(shí)需要給對方開的3%稅率專票還沒開完,那后面成為了一般納稅人,是不是就不能開3%了。那必須的開一般納稅人稅率的專票嗎?是不是得再升之前把之前的發(fā)票開完?
個(gè)人勞務(wù)收入4000, 需要交多少個(gè)稅
老師,我一看到合同變更、合并的題目都頭蒙,有沒有什么簡單一點(diǎn)方法判斷呢?請老師指教
我是小白 函數(shù)教的是什么,那節(jié)課講
老師 公司二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)了。能改嗎?
老師你好,請教一個(gè)問題,就是我們購進(jìn)的商品是經(jīng)過深加工的熟咸蛋供應(yīng)商給我們開的那個(gè)發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)的,然后呢我們申報(bào)這個(gè)海關(guān)H S編碼也是熟咸蛋類,但它的退稅率只有9個(gè)點(diǎn)的,那會造成這個(gè)差異,這個(gè)差異會不會有問題呢?我們第一票退稅的時(shí)候稅局會不會有疑問呢?我們是外貿(mào)出口企業(yè)來的。我打12366咨詢的時(shí)候他們就是說現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)基本是征稅多少退稅多少,基本不會存在差異,說要么供應(yīng)商開錯(cuò)票,要么我們出口報(bào)關(guān)選錯(cuò)編碼。但又問了幾個(gè)朋友,他們有的說這種情況正?!,F(xiàn)在處于糾結(jié)中,不知道實(shí)際有沒有這種情況?如果改報(bào)關(guān)單好不好改?改報(bào)關(guān)單又應(yīng)該選哪個(gè)編碼呢?
老師,一般納稅人,年底的的進(jìn)項(xiàng)留底稅,跨年還能接著進(jìn)項(xiàng)抵扣呢吧?
出納的課不全,能給個(gè)全的嗎
麻煩問一下老師有沒有應(yīng)收賬款的表格
個(gè)人勞務(wù)收入4000, 需要交多少個(gè)稅
我們的勞動關(guān)系在總公司,給全資子公司辦了事情,可以在子公司進(jìn)行報(bào)銷嗎?報(bào)銷人是我們