計(jì)入管理費(fèi)用-訴訟費(fèi),可以稅前扣除的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下20年的計(jì)提季度所得稅費(fèi)用的應(yīng)納稅所得額之前沒(méi)有加納稅調(diào)整增加額,可以補(bǔ)計(jì)提嗎?或者等計(jì)算年度所得稅的時(shí)候再作調(diào)整?
第五十六條 納稅人按照經(jīng)濟(jì)合同法規(guī)支付的違約金(包括銀行罰息)、罰款和訴訟費(fèi)可以扣除。請(qǐng)問(wèn)老師我是餐飲行業(yè),有個(gè)人路過(guò)餐廳門(mén)口摔傷了,支付的賠償金和打官司的訴訟費(fèi)可以根據(jù)此條稅前扣除嗎?
老師問(wèn)一下以前年度調(diào)整賬務(wù)處理:我公司賬務(wù)處理如下:2018年。把繳納所得稅,記入到了管理費(fèi)用-所得稅,分錄:借,官費(fèi)-所得稅2577.66,2019年調(diào)整。分錄:借,官費(fèi)-所得稅-2577.66 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),我覺(jué)得這做賬是錯(cuò)誤的,2020年,我得做賬為,借,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅2577.66貸,以前年度損益2577.66,然后,借,以前年度損益,2577.66貸,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2577.66,這樣對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)繳了以前年度多計(jì)入管理費(fèi)用30萬(wàn)的企業(yè)所得稅,賬冊(cè)上如何調(diào)整?
請(qǐng)問(wèn)公司打官司時(shí),繳納的訴訟費(fèi)等費(fèi)用,如何記賬?可以所得稅稅前調(diào)整嗎?
小微企業(yè)的判定有一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是當(dāng)年度的應(yīng)納稅所得額還是遞減以前年度的虧損額之后不超過(guò)300萬(wàn)?
2023年1月1日,甲公司以銀行存款8000萬(wàn)元從非關(guān)聯(lián)方處購(gòu)入乙公司60%的股權(quán),能夠?qū)σ夜緦?shí)施控制。當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值和賬面價(jià)值均為5000萬(wàn)元,2023年度,乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1000萬(wàn)元 當(dāng)年宣告分派現(xiàn)金股利200萬(wàn)元。2023年12月31日,甲公司個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表的所有者權(quán)益為100萬(wàn)元。合并報(bào)表怎么做賬
我們公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是技術(shù)服務(wù)類(lèi),請(qǐng)問(wèn)取得的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票是記入費(fèi)用還是成本呢
折舊,攤銷(xiāo)方面的政策,一般在哪找,
辦理電子口岸卡的具體操作流程?越詳細(xì)越好
我司支付法院訴訟費(fèi)1000元,客戶(hù)敗訴,支付給我司訴訟費(fèi)1000(敗訴支付訴訟費(fèi))這個(gè)怎么寫(xiě)分錄,謝謝您
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅,成交方式CIF出口發(fā)票怎么開(kāi)
老師,從稅費(fèi)種核定,怎么看出是小規(guī)模還是一般納稅人
2023年1月1日,甲公司以銀行存款8000萬(wàn)元從非關(guān)聯(lián)方處購(gòu)入乙公司60%的股權(quán),能夠?qū)σ夜緦?shí)施控制。當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值和賬面價(jià)值均為5000萬(wàn)元,2023年度,乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1000萬(wàn)元 當(dāng)年宣告分派現(xiàn)金股利200萬(wàn)元。2023年12月31日,甲公司個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表的所有者權(quán)益為100萬(wàn)元。怎么做賬
今年的房租4萬(wàn),分錄怎么做,不用攤銷(xiāo)吧。去年的房租沒(méi)做,今年補(bǔ)做,分錄怎么做
那鑒定費(fèi)怎么處理呢?專(zhuān)票怎么處理呢?
這個(gè)也是可以計(jì)入管理費(fèi)用 的,專(zhuān)票可以抵扣