你好,補(bǔ)繳了以前年度多計(jì)入管理費(fèi)用30萬(wàn)的企業(yè)所得稅,賬務(wù)處理是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
老師,請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)繳了以前年度多計(jì)入管理費(fèi)用30萬(wàn)的企業(yè)所得稅,賬冊(cè)上如何調(diào)整?
老師,請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)繳以前年度的企業(yè)所得稅、增值稅、附加稅計(jì)入以前年度損益調(diào)整后,年度匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
現(xiàn)在是2023年,5月底前要做企業(yè)所得稅匯算清繳了。要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅1100多萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)去年的財(cái)務(wù)年報(bào)如何調(diào)整?
以前年度管理費(fèi)用多計(jì)提了,然后現(xiàn)在調(diào)整的時(shí)候,,需要調(diào)整以前年度企業(yè)所得稅,還需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?
去年管理費(fèi)用記多了30萬(wàn),調(diào)整以前年度企業(yè)所得稅3萬(wàn)。那我現(xiàn)在調(diào)整年度利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是27萬(wàn)還是30萬(wàn)?
我問(wèn)下,如果醫(yī)療險(xiǎn)中間斷了一個(gè)月會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項(xiàng),這個(gè)視同銷(xiāo)售,交增值稅嗎
老師好!請(qǐng)問(wèn)雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢(qián),單位沒(méi)給農(nóng)民工買(mǎi)社保局的工傷險(xiǎn),這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢(xún)你一個(gè)問(wèn)題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)蓶|二人,實(shí)收資本100萬(wàn),未分配利潤(rùn)有100多萬(wàn),如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點(diǎn)一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報(bào)關(guān)單上成交方式是CIF ,但實(shí)際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費(fèi)嗎
老師,我們7月份對(duì)外投資的49萬(wàn)以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計(jì)折舊最后一個(gè)月調(diào)整了之前少計(jì)提的2分錢(qián),月底出報(bào)表時(shí)核對(duì)未分配利潤(rùn)差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對(duì)才會(huì)有差額?
公司注銷(xiāo)流程,有社保
你好,老師購(gòu)銷(xiāo)合同上面老師一直在強(qiáng)調(diào)要寫(xiě)不含稅的這個(gè)金額什么原因啊?
老師您好,個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)票了,但是付錢(qián)要我們付到個(gè)人賬戶(hù),這樣可以么,賬號(hào)和開(kāi)票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個(gè)人名字
賬冊(cè)上請(qǐng)問(wèn)如何更正?
以前年度計(jì)入的管理費(fèi)用
你好 以前年度多計(jì)入管理費(fèi)用,調(diào)整的分錄是 借:相關(guān)科目 貸:以前年度損益調(diào)整 —管理費(fèi)用?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝