同學(xué)你好 很高興為你解答 可以核對 但是對于錯誤不承擔(dān)責(zé)任
老師們您好!請教一下您,我們是自建的星級酒店,前期的開支是一個人做嗎?前期的會計扎賬到今天,我們還用去核對前期的支出票據(jù)和原始憑證嗎?
老師,您好,我們之前的賬一直是委外的,到月初會跟代理記賬對接票據(jù),但當(dāng)時初衷是想著自己公司再做一套賬,就只給了對應(yīng)的發(fā)票過去,相關(guān)的單據(jù),支付記錄,自己留下了,現(xiàn)在這些單據(jù)單獨留在了公司,沒有按整套賬形成憑證,請問這些能自行處理嗎?我們下個月就會把外賬接回來了
先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項稅額加計抵扣如何做
老師好,我單位銷售空調(diào),找人打孔,對方給我單位開發(fā)票30,我單位再給客戶開發(fā)票70,應(yīng)該怎么做賬
老師,我家作廢了一張1月份的普票,之后開的都是專票,就是報增值稅的時候附列資料1第三行是不是應(yīng)該是負(fù)數(shù)
請問企業(yè)研發(fā)部門人員,出差,每日有50員差旅補助,請問怎么做會計分錄
公司買手機(jī)記入的是管理費用招待費稅可以抵扣嗎
對方公司花錢請我們設(shè)計公司派人去現(xiàn)場指導(dǎo)對方施工,這種應(yīng)該開什么發(fā)票?
請問老師,這個是哪里來的數(shù)據(jù),我查回勾選的時候看不到這個,抵扣也沒有
老師 我們業(yè)務(wù)出國 在國外定的酒店開的發(fā)票是國外給開具的發(fā)票 拿回國報銷 我們能用嗎發(fā)票。稅前能扣除嗎
法人,上保險,不報個稅,可以嗎?做賬怎么做
老師,員工出差住宿費專票進(jìn)項稅可以抵扣嗎?得需要什么手續(xù)
這樣交接人會不會對我們有意見,前期做賬的人是負(fù)責(zé)采購的人,
可以不用核對嗎
這個就是正常法理規(guī)定的 具體你們可以協(xié)商
接管賬目有權(quán)核查前期的原始憑證以及賬目嗎?
接管賬目有權(quán)核查前期的原始憑證以及賬目 是的 有權(quán)利
還有我們有了解,前期支出有些沒有原始憑證的,有需要做情況說明或者是后補嗎?
你可以幫著查找這個問題,然后找當(dāng)時的經(jīng)辦人把這個問題搞清楚