你好,是的,如果是小規(guī)模就是免交的
個(gè)體戶定額征收每個(gè)月5萬(wàn),季度15萬(wàn),季度累計(jì)開(kāi)普票17萬(wàn),目前的優(yōu)惠是季度不超過(guò)45萬(wàn)免交增值稅,想問(wèn)下定額征收的個(gè)體戶是否享受這個(gè)優(yōu)惠,是不是這個(gè)季度不用交增值稅,只需要交個(gè)人所得稅?
老師,個(gè)體戶核定征收4萬(wàn)每月,是不是也享受15萬(wàn)額度,只交企業(yè)所得稅,不交增值稅
個(gè)體戶小規(guī)模納稅人,核定征收是不是不管定額還是定率征收都不能享受國(guó)家免稅政策呢?(每月?tīng)I(yíng)業(yè)額不滿15萬(wàn)免收增值稅)
個(gè)體戶是定期定額,每個(gè)季度是9萬(wàn),但是專管員定額每個(gè)季度15萬(wàn),超定額6萬(wàn)而且也沒(méi)有開(kāi)票,為什么只交所得稅不交增值稅和附加稅
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶核定征收的,如定額為3萬(wàn),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得3萬(wàn)以下免個(gè)稅,那定額的3萬(wàn)是每個(gè)月或者一個(gè)季度要交多少的稅呢?是按增值稅3%還是1%來(lái)交嘛?定期定額的是不是就不能享受季度45萬(wàn)以下免增值稅呢?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
這個(gè)所得稅怎么交
你好,個(gè)稅也是核定征收嗎
這個(gè)怎么說(shuō),核定不核定有啥區(qū)別
你好,計(jì)算方式是不一樣的
全部告訴我吧
核定征收:收入*核定率*適用稅率 查賬:(收入-成本費(fèi)用)*適用稅率